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建和鄉(xiāng)2015年部門決算

發(fā)布時(shí)間:2016-09-30 信息編輯:建和鄉(xiāng) 字體:【

 

一、基本職能及主要工作

建和鄉(xiāng)人民政府承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)管理等工作。2015年在加強(qiáng)黨的建設(shè)、人大監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督的同時(shí),政府重點(diǎn)工作有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、社會(huì)保障建設(shè)、開展群眾文化活動(dòng)、加強(qiáng)安全工作監(jiān)管等。

二、部門概況

建和鄉(xiāng)人民政府決算單位1個(gè),其中行政單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況

2015年建和鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為763.23萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入763.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.62萬元。

2015年建和鄉(xiāng)人民政府支出決算總額為397.11萬元,其中:一般公共服務(wù)支出217.18萬元,國(guó)防支出0.30萬元,公共安全支出0.76萬元,文化體育與傳媒支出0.32萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.32萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出10.09萬元,節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.89萬元,資源勘探信息等支出1.92萬元,住房保障支出19.34萬元,其他支出8.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.74萬元。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

建和鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出367.27萬元,是用于保障建和鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出29.84萬元,是用于保障建和鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務(wù)支出217.18萬元。主要用于:機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)的支出。

(二)國(guó)防支出0.30萬元。主要用于民兵訓(xùn)練支出。

(三)公共安全支出0.76萬元。主要用于公共安全方面支出。

(四)文化體育與傳媒支出0.32萬元。主要用于開展體育文化活動(dòng)的支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出20.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出、死亡撫恤、老齡事務(wù)。

(六)醫(yī)療衛(wèi)生與就業(yè)保障支出10.09萬元。主要用于開展計(jì)生工作活動(dòng)的支出。

(七)節(jié)能環(huán)保支出7.00萬元。主要用于開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的支出。

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元。主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

(九)農(nóng)林水支出106.89萬元。主要用于開展農(nóng)業(yè)事務(wù)的支出。

(十)資源勘探信息等支出1.92萬元。主要用于開展安全監(jiān)管工作的支出。

(十一)住房保障支出19.34萬元。按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

(十二)其他支出8.00萬元。主要用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)

2015年建和鄉(xiāng)人民政府無因公出國(guó)(境)計(jì)劃安排,因此無人員因公出國(guó)(境)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元,2014年決算數(shù)基本持平。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)各相關(guān)部門來我鄉(xiāng)檢查工作、指導(dǎo)工作等的有關(guān)支出,為發(fā)展我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行的招商引資的相關(guān)支出,為確保一方平安的綜治維穩(wěn)的相關(guān)支出等所發(fā)生的費(fèi)用。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬元,2014年決算數(shù)下降31.10%,主要原因是厲行節(jié)約,公務(wù)用車實(shí)行不坐滿不開車原則。

2015年沒有購(gòu)置公務(wù)用車,截至201512月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.70萬元,用于到縣級(jí)部門參會(huì)、下村檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建和鄉(xiāng)2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)43.08萬元。

(二)政府采購(gòu)情況

建和鄉(xiāng)2015年沒有政府采購(gòu)支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

建和鄉(xiāng)2015年沒有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

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