沐川縣文旅中心2021年部門決算
2021年度
四川省沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門決算
目錄
公開時間:2022年9月27日
第一部分部門概況........................................ 4
(二)2021年重點(diǎn)工作完成情況。................................................................... 4
第二部分 2021年度部門決算情況說明...................... 7
一、 收入支出決算總體情況說明....................................................................... 7
二、 收入決算情況說明...................................................................................... 7
三、 支出決算情況說明...................................................................................... 8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明................................................................ 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........................................................ 9
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況.......................................... 9
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況........................................ 10
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況........................................ 10
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明............................................... 11
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明........................................................... 11
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明.................................... 11
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明.................................... 11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................................................................. 12
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................................................ 12
(二)政府采購支出情況.............................................................................. 12
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況...................................................................... 12
(四)預(yù)算績效管理情況.............................................................................. 13
第三部分 名詞解釋...................................... 14
第四部分附件........................................... 16
第五部分附表........................................... 22
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表............................................................................ 22
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................................................. 22
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.......................................................... 22
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.......................................................... 22
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.......................................................... 22
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................................................ 22
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表................................................... 22
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表......................................... 22
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表............................................... 22
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表....................................................... 22
(一)主要職能。
負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作,受理旅游投訴并及時處理,做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè),推進(jìn)全縣旅游營銷體系建設(shè),做好旅游宣傳推廣,推動旅游產(chǎn)品和市場“走出去”,旅游企業(yè)和資本“請進(jìn)來”,協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息,推動智能旅游,監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情,負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作。組織參與文旅市場的重大活動,指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展,文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會、酒店協(xié)會、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。
(二)2021年重點(diǎn)工作完成情況。
一是積極爭取項(xiàng)目資金。爭取到交通+旅游債券資金1億元續(xù)發(fā)。同時,管理并用好交通+旅游已到位的專項(xiàng)債券資金。二是全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。立足沐川文旅資源稟賦,大力推進(jìn)“旅游+”、“+旅游”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。完成南門至永興湖沿線景觀提升,確保了竹海景區(qū)“五一”開門迎客的目標(biāo)任務(wù),完成了沐川竹海景區(qū)簫洞飛虹危巖排除、南門橋重建、永興湖三岔路口至神龍池段硬化改建、神龍池至景區(qū)北門段道路建設(shè)招投標(biāo);完成了桃源山居整改提升項(xiàng)目,新游客接待中心于10月1日正式投運(yùn);督促指導(dǎo)翔盛公司完成了龍門大峽谷漂流災(zāi)后恢復(fù)重建工程,并于5月1日順利開漂;配合沐溪鎮(zhèn)持續(xù)推進(jìn)林家?guī)r山體公園完善提升;配合林業(yè)部門,推進(jìn)沐川竹海“林蔭大道”打造;配合農(nóng)業(yè)部門,完成牛郎坪一期建設(shè)打造;配合交通、金惠、林業(yè)等部門,對解結(jié)湖環(huán)湖路建設(shè)及后期景觀打造進(jìn)行規(guī)劃,為下一步解結(jié)湖旅游開發(fā)做好基礎(chǔ)工作。三是著力培育地方品牌。全面啟動竹海景區(qū)創(chuàng)建國家AAAA級景區(qū)工作,高分通過省廳組織的景觀資源評審,確定了創(chuàng)建指導(dǎo)單位和詳規(guī)編制單位,并完成創(chuàng)建指導(dǎo)方案和詳規(guī)編制;四是加強(qiáng)市場營銷推廣。其中:一是加強(qiáng)傳統(tǒng)宣傳。全新印制沐川旅游折頁、手繪地圖等宣傳資料;在樂宜高速投放沐川文旅形象宣傳廣告,在各景區(qū)、城區(qū)賓館、酒店全覆蓋投放沐川文旅宣傳手冊等。二是創(chuàng)新市場推廣。通過沐川文旅、沐川發(fā)布、烏蒙沐歌文旅微信公眾平臺和沐川文旅官方抖音發(fā)布沐川文旅訊息203條,文章閱讀量及視頻點(diǎn)擊量達(dá)12.9萬次。策劃開展“集贊送烏蒙沐歌門票”、“黨史知識問答贈景區(qū)門票優(yōu)惠券活動”等線上活動;與“川觀新聞”平臺合作,開展沐川“氧”你“春播”沐川專場媒體聯(lián)動直播活動;在川觀新聞積分商城上架沐川竹海“五一”大禮包。
沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心系參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,無下屬單位。
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)8853.12萬元。與2020年相比,收、支總計(jì)減少5014.98萬元,下降36.16%。主要變動原因是沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券收支減少。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)1818.08萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.08萬元,占4.29%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1740萬元,占95.71%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)7206.25萬元,其中:基本支出55.76萬元,占0.77%;項(xiàng)目支出7150.49萬元,占99.23%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)8853.12萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少5014.98萬元,下降36.16%。主要變動原因是沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券收支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.08萬元,占本年支出合計(jì)的2.25%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加60.35萬元,增長59.32%。主要變動原因是項(xiàng)目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.08萬元,主要用于以下方面: 文化旅游體育與傳媒支出149.25萬元,占92.08%;社會保障和就業(yè)支出4.51萬元,占2.78%;衛(wèi)生健康支出1.89萬元,占1.17%;住房保障支出6.43萬元,占3.97%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為162.08,完成預(yù)算100%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為42.93萬元,完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事物(項(xiàng)): 支出決算為14萬元,完成預(yù)算100%。
3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)): 支出決算為92.32萬元,完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為4.51萬元,完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算100%。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為6.43萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.76萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)47.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)8.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2020年相比持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年相比持平。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2021年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年相比持平。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7044.17萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.47萬元,比2020年減少0.62萬元,下降6.82%。主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要支出。
(二)政府采購支出情況
2021年,政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在2021年度預(yù)算編制階段,組織對沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目等2個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項(xiàng)目開展了績效自評。同時,本部門對2021年部門整體開展績效自評,《2021年沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心部門整體績效評價報(bào)告》見附件(第四部分)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事物(項(xiàng))指用于文化和旅游管理事務(wù)的支出。
6. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))指其他用于文化和旅游方面的支出。
7. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
8. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指住房公積金。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心
2021年度部門整體績效評價報(bào)告
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心(簡稱:縣文旅中心)是縣政府直屬參公管理事業(yè)單位,無下屬機(jī)構(gòu)。設(shè)辦公室和文旅發(fā)展服務(wù)股2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
縣文旅中心負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作,受理旅游投訴并及時處理,做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè),推進(jìn)全縣旅游營銷體系建設(shè),做好旅游宣傳推廣,推動旅游產(chǎn)品和市場“走出去”,旅游企業(yè)和資本“請進(jìn)來”,協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息,推動職能旅游,監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情,負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作。組織參與文旅市場的重大活動,指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展,文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會、酒店協(xié)會、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。
(三)人員概況。
2021年度,縣文旅中心共有在編在崗人員6名,其中正科領(lǐng)導(dǎo)1名,副科領(lǐng)導(dǎo)1名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況。
2021年度文旅中心收入合計(jì)8853.12萬元,且全部為財(cái)政撥款收入,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.08萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1740萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7035.04萬元。
(二)部門財(cái)政資金支出情況。
2021年度文旅中心支出合計(jì)8853.12萬元, 其中基本支出55.76萬元,項(xiàng)目支出7150.49萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1646.87萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
按照縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制通知要求,按時完成機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制工作。在編制過程中,認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況,正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等,做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目,按時上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核,對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況。
縣文旅中心嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理法律法規(guī),在認(rèn)真組織資金申報(bào)的同時,強(qiáng)化資金管理和使用,制定指標(biāo)詳細(xì)的評價體系和評分標(biāo)準(zhǔn),以評分制來衡量部門整體績效,評價指標(biāo)分為預(yù)算管理、內(nèi)控管理、完成結(jié)果、信息公開、自評質(zhì)量、整改反饋等模塊,以完成程度和標(biāo)準(zhǔn)程度的高低重點(diǎn)考核部門預(yù)算管理等工作是否規(guī)范、準(zhǔn)確。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
經(jīng)自評,部門整體支出績效良好。
(二)存在問題。
預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目和收入明細(xì)科目存在細(xì)微差異。
(三)改進(jìn)建議。
業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)理論提升,嚴(yán)格按照科目要求支出資金。
附件
沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目
支出績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況。
沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心(以下簡稱:縣文旅中心)為將沐川竹海創(chuàng)建為國家AAAA級景區(qū),組織實(shí)施沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目。沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目的總體規(guī)劃范圍為竹海景區(qū)造紙廠至永興湖——神龍池沿線區(qū)域和竹海景區(qū)北門游客中心獨(dú)立版塊,總體規(guī)劃面積約1718.26畝,規(guī)劃期限為2021年-2025年,規(guī)劃內(nèi)容包括沐川竹海景區(qū)的總體定位、重點(diǎn)區(qū)域詳細(xì)設(shè)計(jì)例如:現(xiàn)狀研判、規(guī)劃構(gòu)思、總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、風(fēng)貌控制規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃、實(shí)施與效益等。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
規(guī)劃的目標(biāo)為將沐川竹海景區(qū)創(chuàng)建為國家AAAA級景區(qū)補(bǔ)充相關(guān)業(yè)態(tài)和功能,提升景區(qū)品質(zhì),塑造新的形象IP,豐富旅游消費(fèi)場景,促進(jìn)游客二次消費(fèi),提升景區(qū)收益。
(三)項(xiàng)目自評標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目按照合同約定如期完成工作并保質(zhì)保量提交《沐川竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳細(xì)規(guī)劃》(以下簡稱:《詳規(guī)》)初稿。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
該項(xiàng)目符合沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券資金方案,故項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用在沐川縣推進(jìn)交通+旅游深度融合促進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)工程債券資金中列支。
該項(xiàng)目在按合同約定提交《詳規(guī)》初稿后,縣文旅中心在報(bào)賬資料齊全的前提下,于2021年11月資金支付計(jì)劃終審后支付了合同總價的40%。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
該項(xiàng)目采用競爭性磋商的方式選定服務(wù)方,合同總價為84.5萬元,合同約定按工作進(jìn)度即初稿提交-終審定稿-創(chuàng)建完成的流程分次支付費(fèi)用。
四、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目按照合同約定如期提交了《詳規(guī)》初稿,初稿涵蓋了現(xiàn)狀研判、規(guī)劃構(gòu)思、總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、風(fēng)貌控制規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃、實(shí)施與效益等內(nèi)容,完成了項(xiàng)目制定的任務(wù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃等目標(biāo)。
(二)項(xiàng)目效益情況。
《詳規(guī)》初稿經(jīng)綜合研判指出了沐川竹海景區(qū)用地現(xiàn)狀、道路交通、建筑設(shè)施等方面存在的問題,并根據(jù)沐川竹海景區(qū)自身優(yōu)勢提出了破局策略和規(guī)劃構(gòu)思,為沐川竹海景區(qū)創(chuàng)國家AAAA級景區(qū)及后續(xù)深度開發(fā)提出了建設(shè)性和可操作性的意見。
五、評價結(jié)論
沐川縣竹海景區(qū)綜合開發(fā)修建性詳規(guī)編制項(xiàng)目為沐川竹海景區(qū)創(chuàng)國家AAAA級景區(qū)相關(guān)建設(shè)發(fā)展、品質(zhì)提升提供了明確的思路,達(dá)到既定目標(biāo)。
第五部分 附表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表