沐川縣公安局2022年部門決算編制說明
2022年度
沐川縣公安局部門決算
目錄
公開時(shí)間:2023年10月17日
目錄
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 11
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 14
2023年省級部門整體績效評價(jià)報(bào)告范本 18
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 21
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 21
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22
(一)主要職能。
1.貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī),保護(hù)人民、打擊犯罪,維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。落實(shí)縣委、縣人民政府以及上級公安機(jī)關(guān)制定的有關(guān)公安工作的決定、決議及指示。
2.負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息的收集、整合,掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全與社會治安的情況和形勢,研究制定對策。
3.負(fù)責(zé)全縣國家安全案件的偵查工作,以及境內(nèi)外敵對勢力、恐怖組織、社團(tuán)的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作;
4.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察,依法查處涉及信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。
5.負(fù)責(zé)刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵破和禁毒工作;開展各項(xiàng)專項(xiàng)行動和斗爭;處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。
6.依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、公共復(fù)雜場所和特種行業(yè)的工作。
7.組織實(shí)施對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,負(fù)責(zé)國防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。
8.依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區(qū)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
9.組織實(shí)施黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來訪和省、市領(lǐng)導(dǎo)到本轄區(qū)及重要會議等大型活動的安全警衛(wèi)工作。
10.組織實(shí)施看守所、拘留所的安全管理工作,指揮協(xié)調(diào)縣武警中隊(duì)、武警消防大隊(duì)與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
11.依法管理道路安全,維護(hù)交通秩序,以及機(jī)動車駕駛員管理工作,依法處理交通事故。
12.組織實(shí)施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動,開展執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作。
13.制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警備保障計(jì)劃、制度;分配管理裝備物資;指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作。
14.指導(dǎo)監(jiān)督消防工作,督促城市建設(shè)和城市管理部門維護(hù)和改善城市公共消防設(shè)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)林業(yè)公安相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
15.制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育及落實(shí)公安宣傳的方針和措施。
16.組織實(shí)施縣公安隊(duì)伍建設(shè),查處隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。
17.組織實(shí)施縣公安局有線、無線通信、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)安全管理業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)改造和裝備更新等工作;負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
18.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
19.承辦縣委、縣人民政府以及上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.重情報(bào)、防風(fēng)險(xiǎn),確保社會大局持續(xù)平穩(wěn);
2.出重拳、強(qiáng)打擊,確保各類違法犯罪無所遁形。一是深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭;
3.重基礎(chǔ)、強(qiáng)防控,確保社會安全監(jiān)管面面俱到。一是加強(qiáng)公共安全管理;
4.嚴(yán)把關(guān)、重規(guī)范,確保執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)落地見效;
5.強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、挑重?fù)?dān),確保脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面勝利;
6.強(qiáng)管理、提質(zhì)效,確保隊(duì)伍健康穩(wěn)定發(fā)展。一是堅(jiān)持政治建警,以學(xué)習(xí)“治心”。
沐川縣公安局無下屬二級單位。
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)6,298.26萬元。與2021年相比,收、支總計(jì)各減少434.64萬元,下降6.5%。主要變動原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,總支出減少。
(圖1:收、支決算總計(jì)變動情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)5,452.66萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,452.66萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)6,298.26萬元,其中:基本支出4,589.64萬元,占72.9%;項(xiàng)目支出1,708.62萬元,占27.1%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,298.26萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少430.64萬元,下降6.4%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少,總支出減少。
(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,298.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加76.45萬元,增長1.2%。主要變動原因是人員增加,支出增加。
(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,298.26萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出5,651.96萬元,占89.7%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出273萬元,占4.3%;衛(wèi)生健康支出102.05萬元,占1.6%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出271.26萬元,占4.3%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;債務(wù)付息支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排的支出0萬元,占0%。
(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,298.26萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.公共安全支出(類): 支出決算為5651.96萬元,完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類): 支出決算為273萬元,完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出(類): 支出決算為102.05萬元,完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出(類): 支出決算為271.26萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,589.64萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)4,015.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)573.82萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為31.5萬元,完成預(yù)算100%;較上年無變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.5萬元,占87.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬元,占12.7%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),出國(境)0人。與2021年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,小型載客汽車0輛、金額0萬元,大中型載客汽車0輛、金額0萬元,其他車型0輛、金額0萬元,主要用于......。截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車39輛,其中:轎車35輛、越野車3輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.5萬元。主要用于公安執(zhí)勤、安保、辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年持平。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出4萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待114批次,380人次,共計(jì)支出4萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年,沐川縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出573.82萬元,比2021年減少6.56萬元,下降1.1%。主要原因是厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況
2022年,沐川縣公安局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,沐川縣公安局共有車輛39輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車38輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在2022年度預(yù)算編制階段,組織對社戒社康工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評,形成公安部門整體績效自評報(bào)告,其中,部門整體績效自評得分為98分。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.公共安全支出:指反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出:指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出:指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
8.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
2023年省級部門整體績效評價(jià)報(bào)告范本
一、部門(單位)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)組成。沐川縣公安局經(jīng)費(fèi)開支單位包括內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、情報(bào)中心、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、法制室、派出所8個(gè)、拘留所1個(gè)(不計(jì)入內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu))、看守所1個(gè)(不計(jì)入內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu))。
(二)機(jī)構(gòu)職能和人員概況。公安局為縣政府工作部門,是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機(jī)關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī),保護(hù)人民、打擊犯罪,維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。沐川縣公安局現(xiàn)有在職民警170人。
(三)年度主要工作任務(wù)。2022年重點(diǎn)工作任務(wù)是敏銳把握社會矛盾的規(guī)律特點(diǎn),加強(qiáng)謀略研究,積極妥善應(yīng)對,著力提高預(yù)警、發(fā)現(xiàn)和控制能力,全力維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定,以不斷深化社會治安集中整治,鞏固整治成果為中心,建立政治社會治安長效機(jī)制。
二、部門資金收支情況
(一)部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況,2022年總收入6298.26萬元。
2.部門總體支出情況,2022年總支出6298.26萬元。
3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,無結(jié)余。
三、部門整體績效分析
(一)部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。縣公安局2022年認(rèn)真履行好部門職能職責(zé),全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn),圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù),整體評價(jià)得分98分。
1.人員類項(xiàng)目績效分析
部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成良好、資金結(jié)余率和違規(guī)記錄無。
2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效分析
部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成良好、資金結(jié)余率和違規(guī)記錄無。
3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效分析
部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成良好、資金結(jié)余率和違規(guī)記錄無。
(二)部門整體履職績效分析。
整體完成良好。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況。
無問題。
(四)自評質(zhì)量。
部門整體自評準(zhǔn)確。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
(一)評價(jià)結(jié)論。沐川縣公安局財(cái)政預(yù)算支出,保障了公安機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),為維護(hù)社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏等工作提供了強(qiáng)有力的保障,使得我局圓滿完成了市公安局及縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
(二)存在問題。無
(三)改進(jìn)建議。無
第五部分 附表