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沐川縣公安局2022年部門決算編制說明

發(fā)布時(shí)間:2023-10-17 信息編輯:沐川縣公安局 字體:【

2022年度

沐川縣公安局部門決算

 

目錄

 

公開時(shí)間:2023年1017

 

目錄

第一部分 部門概況 2

一、部門職責(zé) 2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2022年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 14

第三部分 名詞解釋 16

第四部分 附件 17

2023年省級部門整體績效評價(jià)報(bào)告范本 18

第五部分 附表 20

一、收入支出決算總表 21

二、收入決算表 21

三、支出決算表 21

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 21

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 21

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 21

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 21

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

(一)主要職能。

1.貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī),保護(hù)人民、打擊犯罪,維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。落實(shí)縣委、縣人民政府以及上級公安機(jī)關(guān)制定的有關(guān)公安工作的決定、決議及指示。

2.負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息的收集、整合,掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全與社會治安的情況和形勢,研究制定對策。

3.負(fù)責(zé)全縣國家安全案件的偵查工作,以及境內(nèi)外敵對勢力、恐怖組織、社團(tuán)的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作;

4.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察,依法查處涉及信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。

5.負(fù)責(zé)刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵破和禁毒工作;開展各項(xiàng)專項(xiàng)行動和斗爭;處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。

6.依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、公共復(fù)雜場所和特種行業(yè)的工作。

7.組織實(shí)施對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,負(fù)責(zé)國防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。

8.依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區(qū)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

9.組織實(shí)施黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來訪和省、市領(lǐng)導(dǎo)到本轄區(qū)及重要會議等大型活動的安全警衛(wèi)工作。

10.組織實(shí)施看守所、拘留所的安全管理工作,指揮協(xié)調(diào)縣武警中隊(duì)、武警消防大隊(duì)與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

11.依法管理道路安全,維護(hù)交通秩序,以及機(jī)動車駕駛員管理工作,依法處理交通事故。

12.組織實(shí)施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動,開展執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作。

13.制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警備保障計(jì)劃、制度;分配管理裝備物資;指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作。

14.指導(dǎo)監(jiān)督消防工作,督促城市建設(shè)和城市管理部門維護(hù)和改善城市公共消防設(shè)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)林業(yè)公安相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

15.制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育及落實(shí)公安宣傳的方針和措施。

16.組織實(shí)施縣公安隊(duì)伍建設(shè),查處隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

17.組織實(shí)施縣公安局有線、無線通信、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)安全管理業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)改造和裝備更新等工作;負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

18.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

19.承辦縣委、縣人民政府以及上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.重情報(bào)、防風(fēng)險(xiǎn),確保社會大局持續(xù)平穩(wěn);

2.出重拳、強(qiáng)打擊,確保各類違法犯罪無所遁形。一是深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭;

3.重基礎(chǔ)、強(qiáng)防控,確保社會安全監(jiān)管面面俱到。一是加強(qiáng)公共安全管理;

4.嚴(yán)把關(guān)、重規(guī)范,確保執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)落地見效

5.強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、挑重?fù)?dān),確保脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面勝利

6.強(qiáng)管理、提質(zhì)效,確保隊(duì)伍健康穩(wěn)定發(fā)展。一是堅(jiān)持政治建警,以學(xué)習(xí)“治心”

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣公安局下屬二級單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)6,298.26萬元。與2021年相比,收、支總計(jì)各減少434.64萬元,下降6.5%。主要變動原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,總支出減少。

(圖1:收、支決算總計(jì)變動情況圖)(柱狀圖)

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)5,452.66萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,452.66萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)6,298.26萬元,其中:基本支出4,589.64萬元,占72.9%;項(xiàng)目支出1,708.62萬元,占27.1%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,298.26萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少430.64萬元,下降6.4%。主要變動原因是項(xiàng)目支出減少,總支出減少。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況)(柱狀圖)

五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,298.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加76.45萬元,增長1.2%。主要變動原因是人員增加,支出增加。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,298.26萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出5,651.96萬元,占89.7%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出273萬元,占4.3%;衛(wèi)生健康支出102.05萬元,占1.6%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出271.26萬元,占4.3%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;債務(wù)付息支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排的支出0萬元,占0%。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,298.26萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.公共安全支出(類): 支出決算為5651.96萬元,完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類): 支出決算為273萬元,完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出(類): 支出決算為102.05萬元,完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出(類): 支出決算為271.26萬元,完成預(yù)算100%。

 

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,589.64萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)4,015.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等

公用經(jīng)費(fèi)573.82萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等

七、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為31.5萬元,完成預(yù)算100%;較上年無變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.5萬元,占87.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬元,占12.7%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),出國(境)0人。2021年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2021年持平。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,小型載客汽車0輛、金額0萬元,大中型載客汽車0輛、金額0萬元,其他車型0輛、金額0萬元,主要用于......。截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車39輛,其中:轎車35輛、越野車3輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.5萬元。主要用于公安執(zhí)勤、安保、辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算2021年持平。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出4萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待114批次,380人次,共計(jì)支出4萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年,沐川縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出573.82萬元,比2021年減少6.56萬元,下降1.1%。主要原因是厲行節(jié)約。

(二)政府采購支出情況

2022年,沐川縣公安局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,沐川縣公安局共有車輛39輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車38輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在2022年度預(yù)算編制階段,組織對社戒社康工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評,形成公安部門整體績效自評報(bào)告,其中,部門整體績效自評得分為98。

第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全支出:指反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出:指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

7.衛(wèi)生健康支出:指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

8.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

四部分 附件

附件

2023年省級部門整體績效評價(jià)報(bào)告范本

 

一、部門(單位)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)組成。沐川縣公安局經(jīng)費(fèi)開支單位包括內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、情報(bào)中心、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、法制室、派出所8個(gè)、拘留所1個(gè)(不計(jì)入內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu))、看守所1個(gè)(不計(jì)入內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu))。

(二)機(jī)構(gòu)職能和人員概況。公安局為縣政府工作部門,是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機(jī)關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī),保護(hù)人民、打擊犯罪,維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。沐川縣公安局現(xiàn)有在職民警170人。

(三)年度主要工作任務(wù)。2022年重點(diǎn)工作任務(wù)是敏銳把握社會矛盾的規(guī)律特點(diǎn),加強(qiáng)謀略研究,積極妥善應(yīng)對,著力提高預(yù)警、發(fā)現(xiàn)和控制能力,全力維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定,以不斷深化社會治安集中整治,鞏固整治成果為中心,建立政治社會治安長效機(jī)制。

二、部門資金收支情況

(一)部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況,2022年總收入6298.26萬元。

2.部門總體支出情況2022年總支出6298.26萬元。

3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,無結(jié)余。

三、部門整體績效分析

(一)部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。縣公安局2022年認(rèn)真履行好部門職能職責(zé),全面保障機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn),圓滿完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù),整體評價(jià)得分98分。

1.人員類項(xiàng)目績效分析

部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成良好、資金結(jié)余率和違規(guī)記錄。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效分析

部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成良好、資金結(jié)余率和違規(guī)記錄無。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效分析

部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成良好、資金結(jié)余率和違規(guī)記錄無。

(二)部門整體履職績效分析。

整體完成良好。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

無問題。

(四)自評質(zhì)量。

部門整體自評準(zhǔn)確。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論。沐川縣公安局財(cái)政預(yù)算支出,保障了公安機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),為維護(hù)社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏等工作提供了強(qiáng)有力的保障,使得我局圓滿完成了市公安局及縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

(二)存在問題。

(三)改進(jìn)建議。

 

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

沐川縣公安局2022年部門決算公開表.xls
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