2016年部門預算支出績效報告(沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府)
一、單位概況
(一)機構(gòu)組成。
新凡鄉(xiāng)打破行政事業(yè)干部身份界限,統(tǒng)籌全鄉(xiāng)人、財、物,整合鄉(xiāng)所有人員和機構(gòu),除領(lǐng)導職位外,組建了一辦一所三中心。黨政辦、財政所、社會事業(yè)服務中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心、便民服務中心。
(二)機構(gòu)職能。
新凡鄉(xiāng)黨委政府的職能主要是:落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務五個方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題;領(lǐng)導各部門和群眾組織,依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán);加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè);按照干部管理權(quán)限,負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作;密切聯(lián)系群眾,為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務。
(三)人員概況。現(xiàn)有編制32人。其中行政編制19人,事業(yè)編制11人,工勤編制2人。2016年底在職人員32人,其中行政21人(含提前退休1人),事業(yè)10人,工勤1人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2016年新凡鄉(xiāng)人民政府收入總額為812.19萬元,均為財政撥款收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬元(結(jié)轉(zhuǎn)項目是其他文化體育與傳媒支出項目0.06萬元,流浪乞討人員救助0.25萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.6萬元,農(nóng)村綜合改革支出19.09萬元,其他支出18萬元)。
(二)部門財政資金支出情況。
2016年新凡鄉(xiāng)人民政府支出總額為749.76萬元,其中:當年財政基本支出637.97萬元。項目支出111.79萬元。按功能分:一般公共服務支出310.88萬元,國防支出0.52萬元,公共安全支出0.31萬元,文化體育與傳媒支出0.06萬元,社會保障和就業(yè)支出38.91萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.31萬元,節(jié)能環(huán)保支出5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.8萬元,農(nóng)林水支出302.38萬元,資源勘探信息等支出1.92萬元,住房保障支出29.34萬元,其他支出19.33萬元。
2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101.43萬元。分別為文化體育與傳媒支出12.64萬元,社會保障和就業(yè)支出0.6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.19萬元,農(nóng)林水支出32萬元。商業(yè)服務業(yè)支出40萬元。
三、部門財政支出管理情況
(一)預決算編制情況。新凡鄉(xiāng)按照財政局預算編制通知和相關(guān)要求,按時保質(zhì)保量進行預決算的編制,按先有預算再有支出的原則,對本年度預算提前細化,并報經(jīng)相關(guān)部門審核批準后執(zhí)行。
預算編制:新凡鄉(xiāng)于2015年11月對2016年部門支出進行預算:支出合計557.11萬元。一、基本支出542.18萬元。其中工資福利支出215.17萬元,對個人和家庭的補助273.61萬無,商品和服務支出53.4萬元。二、項目支出14.93萬元。其中一般公共服務支出6.19萬元,公共安全支出0.3萬元,社會保障和就業(yè)支出0.2萬元,節(jié)能環(huán)保支出5萬元,安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1.92萬元,其他支出1.32萬元。
決算編制:2016年12月對全年收支進行決算:本年收入812.19萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬元;本年支出749.76萬元,其中基本支出637.97萬元,項目支出111.79萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年101.43萬元。
(二)執(zhí)行管理情況。
1、執(zhí)行進度
新凡鄉(xiāng)政府按照縣財政的要求,及時分月、分季度上報用款計劃,待財政審核通過后,嚴格按計劃執(zhí)行,各季度執(zhí)行情況良好。
基本支出2016年按月或季度進行申報,其中人員工資按月申報并直接支付,日常公用經(jīng)費按季度進行申報并支付,6月執(zhí)行進度50%,9月執(zhí)行進度75%,12月執(zhí)行進度100%。項目支出按月、季度申報并授權(quán)或直接支付,開展中期評估,其中1-6月執(zhí)行進度31%,1-9月執(zhí)行進度70%,1-12月執(zhí)行進度100%。
2、三公經(jīng)費
新凡鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制三公經(jīng)費支出。2016年新凡鄉(xiāng)人民政府無機關(guān)人員因公出國計劃,費用為零;沒有購置公務用車,公務用車運行維護費支出6.29萬元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員到縣委、縣府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務,到村組、企業(yè)開會、指導、督促檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,比2015年增長20 %,主要是五沐路建設(shè)、換屆選舉等工作增加公務用車。公務接待費 0.9萬元,主要用于接待市、縣領(lǐng)導等到鄉(xiāng)指導檢查工作,接待其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)來我鄉(xiāng)參觀考察等所發(fā)生的費用。比2015年略有下降。
3機關(guān)節(jié)能降耗。
新凡鄉(xiāng)政府機關(guān)嚴格按照勤儉節(jié)約的原則,節(jié)約用水用電,全年水費支出0.08萬元,電費支出2.75萬元。與2016年基本持平。
(三)綜合管理情況
新凡鄉(xiāng)政府按照崗位職責,嚴格執(zhí)行機關(guān)財務管理制度,及時進行會計核算,嚴格控制支出,不倫經(jīng)費還是項目建設(shè)都堅持量力而行,沒有新增債務。非稅收入及時上繳財政;建立健全內(nèi)部控制制度,資產(chǎn)管理制度,信息公開制度。在執(zhí)行中新增資產(chǎn)嚴格按要求實施政府采購,并納入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。除涉密信息外,對項目資金、政府采購進行公開公示,對預算、決算在規(guī)定時間和規(guī)定的網(wǎng)站進行公開,接受社會監(jiān)督。
(四)整體績效情況。
1、部門支出績效。
新凡鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。按照年初預算,合理使用經(jīng)費,厲行節(jié)約,確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
2、項目支出績效。
鄉(xiāng)政府按照年初預算項目,嚴格按照用款計劃,分月、季度或一次性申報,按照項目資金管理辦法實行??顚S谩m椖繉嵤┩瓿珊笫谷l(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧,達到預期經(jīng)濟、社會目標和群眾一致好評。
3、績效管理工作開展情況。
新凡鄉(xiāng)績效管理嚴格按照上級部門要求,開展自評工作,對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。
四、評價結(jié)論及建議
新凡鄉(xiāng)政府按照預算法按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到帳款、帳帳、帳實相符。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少,工作量大,對全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象,在今后工作中,進一步提高工作效率,把有限的資金用在刀刃上,為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服好務。