沐川縣人民檢察院2018年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣人民檢察院的基本職能是:對叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件,行使檢察權(quán)。對直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實施的犯罪案件,進行偵查。對偵查機關(guān)偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴,并對偵查機關(guān)的偵查活動是否合法實行監(jiān)督。對刑事案件提起公訴,支持公訴;對人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監(jiān)督。對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。對人民法院的民事審判活動實行法律監(jiān)督,對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的,依法提出抗訴。對行政訴訟實行法律監(jiān)督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的,依法提出抗訴。
二、部門預算單位構(gòu)成
沐川縣人民檢察院無下屬二級決算單位。
三、收支預算總體情況
2018年沐川縣人民檢察院部門預算收入總額為527.88萬元,其中:當年財政撥款527.88萬元,上級補助0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預算527.88萬元,其中:基本支出513.88萬元,項目支出14萬元。較上年相比,部門收支下降1.7%,主要是:人員編制的減少。
四、財政撥款支出預算安排情況
2018年沐川縣人民檢察院部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的檢察職能、脫貧攻堅等相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費;項目支出,是用于保障檢察院為完成特定的檢察辦案工作。
2018年沐川縣人民檢察院部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)公共安全支出407.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。
。
(二)社會保障和就業(yè)支出49.56萬元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費.
(三)醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出14.84萬元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。
(四)住房保障支出55.94萬元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年,沐川縣人民檢察院 “三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)19萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費3萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費16萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費。2018年沐川縣人民檢察院無出國出境計劃安排。
(二)公務(wù)接待費。2018年沐川縣人民檢察院安排公務(wù)接待費預算3萬元,與上年預算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年沐川縣人民檢察院安排公務(wù)用車購置及運行維護費16萬元,其中:購置經(jīng)費0萬元,運行維護費16萬元,與上年預算持平。2018年無購車計劃,單位車輛保有量5輛。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2018年沐川縣人民檢察院履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計124.04萬元。
(二)政府采購情況。2018年沐川縣人民檢察院安排政府采購預算35.75萬元,主要用于臺式計算機、便攜式計算機、打印機、投影儀等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底,沐川縣人民檢察院所屬各預算單位共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標設(shè)置情況。2018年,沐川縣人民檢察院按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預算安排5,27.88萬元。其中項目為大案辦案項目、會議項目。
七、名詞解釋
(一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
(二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
(七)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)納入預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。