中共沐川縣委宣傳部2018年部門預算編制說明
一、主要職能
中共沐川縣委宣傳部是縣委主管全縣宣傳、思想意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門,掛縣精神文明建設辦公室牌子。其主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行中央和各級黨委及上級宣傳部門有關的重大理論、方針、政策,指導全縣宣傳、思想和精神文明建設工作。
(二)負責組織、指導全縣的理論學習、理論研究、理論宣傳工作;負責黨的路線、方針、政策教育和形勢任務教育、思想道德教育、國防教育以及黨的重要會議精神的學習貫徹。
(三)了解掌握有關社會政治動態(tài)、思想動態(tài)、理論動態(tài),及時匯報并提出對策意見、建議;抓好群眾性宣傳教育、先進典型人物的宣傳教育,發(fā)展群眾性文化、體育活動的指導協(xié)調(diào)。
(四)負責提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針;指導宣傳文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī);按照縣委部署,對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調(diào)。
(五)配合縣委組織部黨員教育工作;發(fā)展編審黨員教育教材;指導全縣黨員學習。
(六)負責從宏觀上指導全縣中小學校德育、政治理論教學和思想政治工作。
(七)負責全縣對外、對港澳的宣傳工作和聯(lián)絡工作;指導協(xié)調(diào)全縣對外文化交流工作。
(八)負責引導社會輿論,指導協(xié)調(diào)新聞、出版、文化和社會科學研究部門的工作。
(九)受縣委委托,會同縣委組織部管理縣級宣傳、報紙、廣播電視、文化體育、教育、衛(wèi)生、文明辦、愛衛(wèi)辦、社會科學研究等部門領導班子的建設。
(十)負責指導、協(xié)調(diào)、組織全縣社會主義精神文明建設活動,參與制定精神文明建設長遠規(guī)劃和年度計劃,指導全縣性重大精神文明建設活動的開展
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則,中共沐川縣委宣傳部部門預算的編制范圍包括:縣精神文明建設辦公室、縣委對外宣傳辦公室、縣社科聯(lián)、縣文聯(lián)、縣網(wǎng)信辦。
三、收支預算總體情況
2018年中共沐川縣委宣傳部收入預算總額為522.95萬元,其中:當年財政撥款收入522.95萬元。相應安排支出預算522.95萬元,其中:基本支出186.19萬元,項目支出336.76萬元。較上年相比,部門收支增長3.15%,主要是:2018年黨報黨刊任務增加、干部職工工資待遇增長及“三下鄉(xiāng)”系列活動經(jīng)費等。
四、財政撥款支出預算安排情況
2018年中共沐川縣委宣傳部預算財政撥款支出主要用于保障本部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔縣級宣傳思想文化相關工作。其中:基本支出,是用于保障宣傳部機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出,是用于保障宣傳部機關為完成特定的黨委工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2018年中共沐川縣委宣傳部預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出417.27萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費,辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費、公務用車運行維護費以及2018年黨報黨刊征訂等支出。
(二)教育支出10.00萬元,主要用于:縣、鄉(xiāng)兩級宣傳文化隊伍培訓以及中心組學習等支出。
(三)科學技術支出6.60萬元,主要用于:社科聯(lián)日常運轉(zhuǎn)以及開展政務微博、微信的管理、維護、建設、發(fā)布等日常工作。
(四)文化體育與傳媒支出40.20萬元,主要用于:樂山日報宣傳合作、樂山新聞網(wǎng)合作、市以上媒體宣傳、沐川新聞網(wǎng)日常運轉(zhuǎn)、市委黨校學報聯(lián)辦、文聯(lián)日常運轉(zhuǎn)等支出。
(五)社會保障和就業(yè)支出20.42萬元,主要用于:繳納機關干部職業(yè)年金和養(yǎng)老保險。
(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.82萬元,主要用于:支付單位職工的醫(yī)療保險費用。
(七)住房保障支出22.64萬元,主要用于:發(fā)放單位職工住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年,中共沐川縣委宣傳部“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)20萬元,其中:公務接待費8萬元,公務用車購置及運行維護費12萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費。2018年無出國出境計劃安排。
(二)公務接待費。2018年安排公務接待費預算8萬元,與2017年預算持平。
(三)公務用車購置及運行維護費。2018年安排公車購置及運行維護費12萬元,其中:運行維護費12萬元,與2017年預算持平。2018年無車輛購置計劃,單位車輛保有量2輛。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2018年中共縣委宣傳部履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費,合計25.44萬元。
(二)政府采購情況。2018年中共沐川縣委宣傳部安排政府采購預算6.45萬元,主要是:購買照相機3臺,臺式計算機5臺,多功能一體機4臺,空調(diào)1臺。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底,中共縣委宣傳部所屬各預算單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
(四)績效目標設置情況。2018年中共沐川縣委宣傳部通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款522.95萬元。
七、名詞解釋
(一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
(二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
(六)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(七)上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。
(九)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(十一)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(十二)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
(十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
(十六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
(十七)基本支出:指為保證機構正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十九)納入預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。