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沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府2020年預算編制說明

發(fā)布時間:2020-05-21 信息編輯:富新鎮(zhèn) 字體:【



    一、主要職能

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議,加強農村基層政權建設,鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。

2.組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設,推進脫貧攻堅,實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快經濟社會發(fā)展,改善群眾生產生活環(huán)境。

3.指導農村經濟發(fā)展,推進農業(yè)經濟結構調整,促進經濟增長、農業(yè)增效、農民增收。

4.加強農村公共服務體系建設,抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作,做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作,促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進基層民主法治建設,加強普法依法治理,指導村(居)民委員會工作,維護群眾合法權益。

7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責清理編制權責清單、公共服務清單事項,建立清單動態(tài)調整和公示機制,推進政務公開,接受群眾監(jiān)督,增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構成

    按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則,富新鎮(zhèn)人民政府預算編制范圍包括:富新鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心、農民工服務中心、社會治理服務中心。

    三、收支預算總體情況

    2020年富新鎮(zhèn)人民政府預算收入總額為1112.51萬元,其中:當年財政撥款1112.51萬元,上級補助0萬元,上年結轉0萬元。相應安排支出預算1112.51萬元,其中:基本支出946.57萬元,項目支出165.94萬元。較上年相比,部門收支增長56.77%,主要是:2020年1月起原新凡鄉(xiāng)和富和鄉(xiāng)合并為新單位富新鎮(zhèn)人民政府。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    2020年富新鎮(zhèn)人民政府預算財政撥款支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的農村社會穩(wěn)定、農村經濟發(fā)展等相關工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費;項目支出,是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出。

    2020年富新鎮(zhèn)人民政府預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出371.13萬元,主要用于機關單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費,日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出等公用經費。主要包括:人大及代表工作支出,行政人員工資、津貼補貼、工會、福利費、社保繳費,臨工工資,政府機關、群團組織辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費、會議費、接待費、維修費等支出。

    (二)社會保障和就業(yè)支出56.07萬元,主要用于機關工作人員社保繳費、死亡撫恤、老齡事務等支出。

(三)國防支出0.78萬元,主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練與管理方面的支出。

(四)公共安全支出0.91萬元,主要用于司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等支出。

(五)衛(wèi)生健康支出21.22萬元,主要用于人員基本工資、績效工資、津補貼,以及行政事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出。

(六)節(jié)能環(huán)保支出56.8萬元,主要用于改善人居環(huán)境,改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌,鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出,主要包括農村環(huán)境綜合治理,場鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎設施建設等支出。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元,主要用于土地流轉費、土地租金和政府占地補償費支出。

(八)農林水支出517.94萬元,主要用于農業(yè)服務中心人員工資、社區(qū)村組干部工資,農業(yè)服務中心、社區(qū)、村辦公經費支出。

(九)交通運輸支出6萬元,主要用于行政單位公路和運輸安全的基本支出。

(十)住房保障支出70.3萬元,主要用于按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

(十一)災害防治及應急管理支出3.84萬元,主要用于安全生產監(jiān)管,安全員補助。

    五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

    2020年,富新鎮(zhèn)人民政府“三公”經費財政撥款預算數(shù)12萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3.4萬元,公務用車購置及運行維護費8.6萬元。

    (一)因公出國(境)經費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府無出國出境計劃安排。   

(二)公務接待費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排公務接待費預算3.4萬元,與上年預算持平。

    (三)公務用車購置及運行維護費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排公務用車購置及運行維護費8.6萬元,其中:購置經費0萬元,運行維護費8.6萬元,與上年預算持平。2020年無購車計劃,單位車輛保有量4輛。

    六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計100.31萬元。

(二)政府采購情況。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算2萬元,主要用于采購電腦、打印機。

(三)國有資產占有使用情況。截至2019年底,富新鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況。2020年,富新鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預算安排1112.51萬元,其中編制了項目績效目標的預算165.94萬元,主要為農村生活垃圾治理項目,基層組織活動和公共服務運行經費、非貧困村第一書記工作經費、貧困村駐村工作隊工作經費等。

七、名詞解釋

(一)財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

(二)一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(三)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)一般公共服務支出:指政府提供一般公共服務的支出。

(五)國防支出:指用于國防民兵建設與管理方面的支出。

(六)公共安全支出:指政府用于維護社會公共安全方面的支出。

(七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。

(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。

(九)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

(十)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(十一)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

(十四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

(十五)節(jié)能環(huán)保支出:指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。主要包括農村環(huán)境綜合治理,生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎設施建設等支出。              

(十六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。

(十七)農林水支出:指反映政府農林水事務方面的支出。

(十八)交通運輸支出:指反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

(十九)災害防治及應急管理支出:反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

(二十)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

(二十一)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(二十三)納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附表:1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經費支出表
5.國有資本經營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表


                                 


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