2023年文旅中心預(yù)算編制說(shuō)明
沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心
2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
一、主要職能
沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣文旅中心)主要職能為:負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作,受理旅游投訴并及時(shí)處理,做好旅游咨詢(xún)工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè),如規(guī)劃編制、商標(biāo)注冊(cè)、營(yíng)銷(xiāo)推廣、招商引資等。推進(jìn)全縣旅游營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè),做好旅游宣傳推廣、推動(dòng)旅游產(chǎn)品和市場(chǎng)“走出去”,旅游企業(yè)和資本“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”,協(xié)調(diào)配合開(kāi)展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息、推動(dòng)智能旅游、監(jiān)測(cè)和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情,負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。組織參與文旅市場(chǎng)的重大活動(dòng),指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展,文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開(kāi)發(fā)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會(huì)、酒店協(xié)會(huì)、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣旅游景區(qū)的規(guī)劃建設(shè)和管理等工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
縣文旅中心為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年縣文旅中心部門(mén)預(yù)算收入總額為7141.01萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款54.21萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)7086.8萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算7141.01萬(wàn)元,其中:基本支出54.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7086.8萬(wàn)元。較上年相比,部門(mén)收支下降14.24%,主要是:部門(mén)人員減少,“交通+旅游”債券資金減少,上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年縣文旅中心部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沐川旅游資源的保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用,促進(jìn)全縣旅游資源整合,推進(jìn)沐川旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,發(fā)展智慧旅游,加強(qiáng)宣傳營(yíng)銷(xiāo),開(kāi)展品牌創(chuàng)建,加強(qiáng)招商引資等相關(guān)工作。其中:基本支出54.21萬(wàn)元,是用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出7086.8萬(wàn)元,是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2023年縣文旅中心部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
(一)文化旅游體育與傳媒支出43.5萬(wàn)元,主要用于:縣文旅中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)和工作開(kāi)展等相關(guān)支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72萬(wàn)元,主要用于:縣文旅中心職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。
(三)衛(wèi)生健康支出2萬(wàn)元,主要用于:縣文旅中心職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
(四)住房保障支出3.99萬(wàn)元,主要用于:縣文旅中心職工住房公積金單位部分支出。
(五)其他支出7086.8萬(wàn)元,主要用于:完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2023年,縣文旅中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2023年縣文旅中心無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣文旅中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年預(yù)算下降100%,主要原因是減少預(yù)算非必要開(kāi)支。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣文旅中心安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。與上年預(yù)算持平。2023年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃,單位車(chē)輛保有量0輛。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣文旅中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)9.57萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況。2023年縣文旅中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0.18萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)打印機(jī)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底,縣文旅中心共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年,縣文旅中心未編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
七、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
(二)一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):指其他用于文化和旅游方面的支出。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(七)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(八)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(九)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
(十)其他支出(類(lèi))其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng)):指其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出。
(十一)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)收入總表
1-2.部門(mén)支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表
8. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表