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沐川縣綜合行政執(zhí)法局2024年部門預算

發(fā)布時間:2024-03-27 信息編輯:沐川縣綜合行政執(zhí)法局 字體:【
沐川縣綜合行政執(zhí)法局2024年預算公開報表.xlsx

 

 

 

 

 

沐川縣綜合行政執(zhí)法局2024年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作....................................................1

二、部門預算單位構成........................................................4

三、收支預算情況說明........................................................4

四、財政撥款收支預算情況說明........................................5

五、一般公共預算當年撥款情況說明................................6

六、一般公共預算基本支出情況說明.................................8

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.................8

八、政府性基金預算支出情況說明.....................................9

九、國有資本經營預算情況說明.........................................9

十、其他重要事項的情況說明..............................................9

十一、名詞解釋.....................................................................11


一、基本職能及主要工作

(一)縣綜合執(zhí)法局職能簡介。

沐川縣綜合行政執(zhí)法局(簡稱縣綜合執(zhí)法局)是沐川縣人民政府工作部門,負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于綜合行政執(zhí)法工作的方針政策和縣委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對綜合行政執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

(一)貫徹落實中央、省、市、縣關于綜合行政執(zhí)法工作的有關規(guī)定,依據有關法律、法規(guī)和規(guī)章,組織起草全縣綜合行政執(zhí)法領域有關規(guī)范性文件,擬訂全縣綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實施,負責對全縣綜合行政執(zhí)法工作的指導、協(xié)調、檢查和監(jiān)督。

(二)依照市場監(jiān)管、農業(yè)、交通運輸、文化市場等行業(yè)領域的法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,在全縣范圍內依法行使行政檢查權、行政強制權和行政處罰權。

(三)組織有關行政處罰案件的會審、聽證工作,承擔行政應訴工作。

(四)受理相關違法違規(guī)行為的舉報或部門移送案件線索的查處。

(五)做好“兩法銜接”工作,按相關規(guī)定和程序向司法機關移送涉嫌犯罪的案件線索。

(六)負責配合相關行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查、行業(yè)整治等活動。

(七)負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。

(八)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(九)與相關業(yè)務主管部門職責分工??h綜合執(zhí)法局負責對業(yè)務主管部門實施責令改正或停止違法行為等監(jiān)管程序以后移交的違法案件實施行政處罰及行政強制工作,對做出的行政執(zhí)法決定及執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時通報相關業(yè)務主管部門??h綜合執(zhí)法局在行使職權過程中需要相關業(yè)務主管部門及專業(yè)機構提供審批材料、技術鑒定和后續(xù)補救措施的,相關業(yè)務主管部門及專業(yè)機構應積極做好協(xié)調配合工作。各相關業(yè)務主管部門按照“誰主管、誰監(jiān)管”的原則,負責各自領域違法行為的巡查監(jiān)管職責和各自領域群眾投訴舉報、行業(yè)監(jiān)督熱線、“心連心”熱線轉辦件的受理、核實及先期監(jiān)管工作,對依法需要立案處罰的案件,以一案一函的形式連同相關證據、案源材料一并移交縣綜合執(zhí)法局實施行政處罰;各相關業(yè)務主管部門要切實落實主體責任,依法履行相關政策,做好審查審批、批后監(jiān)管、協(xié)調指導等工作,加強事中事后監(jiān)管。對于緊急情況下應立即采取行政強制的案件,各相關業(yè)務主管部門應與縣綜合執(zhí)法局建立聯(lián)合執(zhí)法機制和應急預案,做好源頭發(fā)現(xiàn),緊急強制及后續(xù)處罰工作。

(二)縣綜合執(zhí)法局2024年重點工作。

1.持續(xù)加強思想政治建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大精神,習近平總書記來川視察重要指示精神和省、市、縣重要會議精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,自覺做“兩個確立”的忠誠擁護者和“兩個維護”的堅定踐行者,確保綜合行政執(zhí)法工作始終沿著習近平總書記指引的方向堅定前行。

2.加強班子和執(zhí)法隊伍建設。圍繞中心服務大局,堅決貫徹落實好中央、省市縣各級重要決策部署,持續(xù)抓牢班子以及執(zhí)法隊伍的思想、紀律作風教育扎實推進六大領域執(zhí)法工作,努力造就一個強有力的領導班子,一支政治立場堅定、思想作風優(yōu)良、紀律嚴明、業(yè)務過硬、執(zhí)行有力的高素質綜合行政執(zhí)法隊伍。

3.緊盯縣上重點工作,常態(tài)化做好六大領域執(zhí)法。

一是以保障“三品一械”安全為重點,緊密依托“鐵拳行動”,扎實開展市場監(jiān)管領域執(zhí)法工作。二是以大力整治道路運輸執(zhí)法領域突出問題為突破口,有序推進交通領域執(zhí)法工作。三是以鞏固提升創(chuàng)衛(wèi)成果,打造干凈、整潔的大美沐川為目的,常態(tài)化開展好城市管理工作。四是大力踐行綠水青山就是金山銀山理念,緊盯春耕護農等群眾關切,加強農業(yè)、林業(yè)執(zhí)法工作。五是堅決守衛(wèi)文化安全、護航文旅發(fā)展,守牢意識形態(tài)安全線,持續(xù)抓好文旅執(zhí)法工作。

2024年,我局將圍繞縣委、縣政府創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市建設中心工作,抓好“長江十年禁捕”、森林防滅火、校園周邊文化市場整治、突出環(huán)保問題等整治工作,不斷加強執(zhí)法力度和法治宣傳教育工作,努力為縣委、縣政府中心工作的順利開展營造良好的法治環(huán)境。

二、部門預算單位構成

縣綜合執(zhí)法局下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位5個,其他事業(yè)單位0個。主要包括:

序號

預算單位名稱

1

沐川縣綜合行政執(zhí)法局機關

2

沐川縣綜合行政執(zhí)法一大隊

3

沐川縣綜合行政執(zhí)法二大隊

4

沐川縣綜合行政執(zhí)法三大隊

5

沐川縣綜合行政執(zhí)法四大隊

6

沐川縣綜合行政執(zhí)法五大隊

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,縣綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1761.45萬元、上年結轉1.5萬元。支出包括:一般公共服務支出1472.95萬元、社會保障和就業(yè)支出136.72萬元、衛(wèi)生健康支出52.43萬元、住房保障支出100.85萬元。縣綜合執(zhí)法局2024年收支預算總數(shù)1762.95萬元,2023年收支預算總數(shù)減少251.72萬元,主要原因是減少了綜合執(zhí)法能力建設經費和五指山超限檢測站治超聯(lián)網管理信息系統(tǒng)采購項目預算。

(一)收入預算情況

縣綜合執(zhí)法局2024年收入預算1762.95萬元,其中:上年結轉1.5萬元,占0.09%;一般公共預算撥款收入1761.45萬元,占99.91%。

(二)支出預算情況

縣綜合執(zhí)法局2024年支出預算1762.95萬元,其中:基本支出1465.78萬元,占83.14%;項目支出297.17萬元,占16.86%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣綜合執(zhí)法局2024年財政撥款收支預算總數(shù)1762.95萬元,2023年財政撥款收支預算總數(shù)減少251.72萬元,主要原因是項目支出預算減少,2023年預算用于制式服裝采購和五指山超限檢測站治超聯(lián)網管理信息系統(tǒng)采購項目已實施完畢,2024年無新增預算項目。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1762.95萬元;支出包括:一般公共服務支出1472.95萬元、社會保障和就業(yè)支出136.72萬元、衛(wèi)生健康支出52.43萬元、住房保障支出100.85萬元

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

縣綜合執(zhí)法局2024年一般公共預算當年撥款1761.45萬元,比2023年預算數(shù)減少23.48萬元,主要原因一是根據《中共沐川縣委機構編制委員會關于收回縣綜合行政執(zhí)法局大隊編制的通知》(沐編發(fā)﹝2023﹞6號)文件收回縣綜合執(zhí)法局下屬參公事業(yè)單位編制10名;二是按預算編制要求對一般性支出項目壓減10%。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1471.46萬元、社會保障和就業(yè)支出136.72萬元、衛(wèi)生健康支出52.43萬元、住房保障支出100.85萬元

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2024年預算數(shù)為1084.81萬元,主要用于:機關及下屬單位人員的工資福利支出保障行政權正常運行所產生的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數(shù)為295.67萬元,主要用于政務運轉工作經費 21名安置人員工資及保險費用、 綜合執(zhí)法能力建設經費、 船舶及特種設備車輛運維費等為完成綜合行政執(zhí)法工作安排的年度項目支出。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數(shù)為90.98萬元,主要用于:保障事業(yè)人員工資福利支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為121.24萬元,主要用于:正式人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)為15.48萬元,主要用于:正式人員工傷保險和殘疾人就業(yè)保障金支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為45.54萬元,主要用于:公務員(含參照公務員管理的事業(yè)人員)基本醫(yī)療保險繳費支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為0.68萬元,主要用于:事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2024年預算數(shù)為6.20萬元,主要用于:機關及下屬單位正式職工醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數(shù)為100.85萬元,主要用于:機關及下屬單位按照規(guī)定標準為正式職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣綜合執(zhí)法局2024年一般公共預算基本支出1465.78萬元,其中:

人員經費1254.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼獎金、績效工資、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、遺屬生活補助、獎勵金等

公用經費211.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣綜合執(zhí)法局2024“三公”經費財政撥款預算數(shù)27.30萬元,其中:公務接待費2.80萬元,公務用車購置及運行維護費24.50萬元。2024縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。

(一)公務接待費較2023年預算下降6.67%。主要原因是我單位嚴把預算關,實行源頭控制,在預算安排中對“三公”經費進行壓縮。

2024年公務接待費計劃用于上級部門督導檢查、相關單位交流學習,以及執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的住宿費、用餐費等。

(二)公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降9.26%。主要原因是2023年報廢公務用車2。

單位現(xiàn)有公務用車11輛,其中:轎車8輛,小型普通客車1輛、輕型普通貨車2

2024單位未安排公務用車購置費。

2024年安排公務用車運行維護費24.50萬元,用于9執(zhí)法執(zhí)勤用車、2輛特種專業(yè)技術用車燃油費、維修費、車輛通行費、保險費等方面支出,主要保障執(zhí)行公務、開展綜合行政執(zhí)法檢查以及完成特定的行政工作任務等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣綜合執(zhí)法局2024年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元,比2023年預算數(shù)減少166.00萬元,主要原因是2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算情況說明

縣綜合執(zhí)法局2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2024年,縣綜合執(zhí)法局下屬沐川縣綜合行政執(zhí)法局機關1家行政單位以及沐川縣綜合行政執(zhí)法一大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法二大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法三大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法四大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法五大隊等5家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為211.05萬元,比2023年預算減少12.39萬元,下降5.42%。主要原因是下屬參公事業(yè)單位編制減少10名。

(二)政府采購情況

縣綜合執(zhí)法局2024年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2023年底,縣綜合執(zhí)法局所屬各預算單位共有車輛11輛,其中,縣級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9、特種專業(yè)技術用車2。單位價值200萬元以上大型設備1。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2024縣綜合執(zhí)法局開展績效目標管理的項目4個,涉及預算295.67萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目4個,涉及預算295.67萬元。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

(五)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

(十一)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

(十四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

(十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十八)三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

附表目錄:

1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算支出表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5. 國有資本經營預算支出表

6.部門預算項目績效目標表

7.部門整體支出績效目標表

8.政府采購預算表

 

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