沐川縣發(fā)展和改革局2024年部門預算
沐川縣發(fā)展和改革局
2024年部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
(一)縣發(fā)展和改革局職能簡介。
1.貫徹實施國家和省有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、產(chǎn)業(yè)、物價、糧食流通、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制。
2.負責擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結構優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
3.負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。
4.負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況,參與制訂財政、金融、土地政策,綜合分析政策執(zhí)行效果,提出多渠道融資的政策建議,綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,保證全縣國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。
5.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任,研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
6.貫徹實施國家和省、市、縣價格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施,管理列入政府定價目錄的商品和服務價格,承擔行政事業(yè)性收費管理工作,負責全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作。
7.負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策及措施,按規(guī)定權限核準、備案或轉報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。
8.推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題,銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究制定煤炭、電力等能源行業(yè)規(guī)劃,引導全縣重大生產(chǎn)力合理布局。協(xié)調(diào)推進全縣重大技術裝備推廣應用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設。負責全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào),組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備的推廣應用。會同有關部門擬訂服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,指導全縣自主創(chuàng)新體系建設發(fā)展。
9.負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設。研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題及政策。
10.負責政府性投資項目審批工作,指導和監(jiān)督政府性投資項目資金使用方向。指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標投標工作,對國家和省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。
11.負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃;爭取國家、省、市以工代賑項目、資金;負責以工代賑項目、資金計劃上報及下達工作;負責全縣以工代賑項目的論證、儲備、申報、建設管理和督查等工作;會同財政、審計、監(jiān)察等部門對全縣以工代賑資金進行監(jiān)督管理。
12.負責全縣糧食的行政管理和行業(yè)指導,組織實施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡,負責地方儲備糧的管理和政策性用糧的供給,指導糧食行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施建設和科技推廣應用,保障本地區(qū)糧食安全。
13.負責全縣物資儲備的行政管理。負責擬訂縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃。負責縣級重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理,根據(jù)縣應急局的動用指令按程序組織調(diào)出。
14.貫徹執(zhí)行國家有關科技發(fā)展的方針政策、法律法規(guī),制定全縣的實施辦法,并組織實施;研究提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策措施;研究確定全縣科技發(fā)展的布局和優(yōu)先領域;負責全縣科技創(chuàng)新體系建設工作;指導全縣各類科技園區(qū)建設。
15.負責全縣的國(境)外人才、智力引進管理工作。統(tǒng)籌推進各項重大引智工程,積極搭建高端外專與重點產(chǎn)業(yè)需求平臺,組織實施重點扶貧項目及引智專項計劃,積極引進國(境)外高層次和急需緊缺人才與智力。
16.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
17.負責全縣新型城鎮(zhèn)化建設和城鄉(xiāng)融合發(fā)展工作的綜合協(xié)調(diào),研究提出全縣新型城鎮(zhèn)化建設的發(fā)展目標和政策舉措,開展計劃制定與督促落實及指標統(tǒng)計、上報和檔案資料管理等工作。
18.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)縣發(fā)展和改革局2024年重點工作。
1.加強經(jīng)濟研判,力促經(jīng)濟穩(wěn)步恢復。全面落實好“六穩(wěn)”“六?!?,持續(xù)改善民生,著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,保持社會大局穩(wěn)定,持續(xù)開展經(jīng)濟運行調(diào)度和預警監(jiān)測,做好全年主要經(jīng)濟指標目標任務分解,確保各項目標完成。做好信用信息歸集、聯(lián)合獎懲案例、行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政獎勵、信用紅黑名單報送等重點工作,圍繞完善信用制度體系建設中心任務,強化信用系統(tǒng)支撐功能,提升信用服務能力。加強信用監(jiān)管力度,營造良好的信用環(huán)境,將信用工作深度融入到全縣中心工作。
2.緊牽項目建設“牛鼻子”,全面擴大有效投資。落實縣領導掛聯(lián)25個重點推進項目機制,加強項目建設調(diào)度,全力協(xié)調(diào)做好要素保障。加快推進諸暨—沐川共建特色產(chǎn)業(yè)園項目、失能老年人照護中心建設項目等項目建成投運,省道310線沐川縣箭板鎮(zhèn)至新凡鎮(zhèn)段改建工程、王家祠水庫、利店養(yǎng)老中心等項目開工建設。按照“項目跟著規(guī)劃走、要素跟著項目走”的原則,抓好2024年項目儲備、包裝及申報工作,確保更多項目進入國省資金盤子。切實履行好項目管理職責,加快項目入統(tǒng),對管轄范圍內(nèi)的項目進行全面清理,確保項目應統(tǒng)盡統(tǒng)。
3.統(tǒng)籌多方資源,落實以工代賑惠民政策。做好以工代賑項目資金的專賬管理,積極協(xié)調(diào)、組織本地村民參與以工代賑項目務工,確保勞務報酬足額發(fā)放到位。積極協(xié)調(diào)新聞媒體,宣傳報道以工代賑進度、優(yōu)勢、特點,統(tǒng)籌整合多方資源,歸納總結經(jīng)驗材料,創(chuàng)建全市乃至全省工作典型。
4.直面嚴峻節(jié)能形勢,營造降耗濃厚氛圍。持續(xù)深入貫徹落實國、省、市關于“雙碳”工作的安排部署,推動《沐川縣全面加強能源節(jié)約三年行動方案》、《沐川縣全面加強原材料節(jié)約三年行動方案》、《沐川縣“十四五”清潔生產(chǎn)實施方案》等深入實施。嚴格節(jié)能審查制度,及時跟進重點項目能評手續(xù)辦理情況,落實工業(yè)、城建、交通、公共機構等重點領域節(jié)能措施,切實推進全縣節(jié)能降耗工作。
5.筑牢糧食安全意識,提升供給保障能力。一是抓緊抓實耕地保護和糧食安全責任制考核工作。組織召開專題工作會,進一步安排部署耕地保護和糧食安全責任制考核工作。二是為規(guī)范超標糧食收購和處置工作,保護種糧農(nóng)民利益,保障糧食質量安全。三是認真落實“定期巡查+專項檢查”相結合的糧食執(zhí)法檢查工作機制。
6.強化價格監(jiān)測水平,提升民生保障。一是扎實開展市場價格監(jiān)管,指導行業(yè)自律。加強重大節(jié)假日期間市場價格監(jiān)管,加大對商店的監(jiān)管,規(guī)范明碼標價行為,推動價格誠信建設活動向縱深發(fā)展。加強對市場重要商品價格的定期監(jiān)測、巡查堅決查處價格欺詐、價格串通、哄抬價格等不正當價格行為,確保市場價格穩(wěn)定。二是強化價格監(jiān)測水平。在當前的價格監(jiān)測工作基礎上,結合建立起來的價格監(jiān)測預警制度,更加全面準確地做好價格監(jiān)測工作,完善價格預警措施,積極應對價格異動。針對目前各類商品價格普遍上漲的市場態(tài)勢,加強價格宏觀調(diào)控,確保重要商品價格不出現(xiàn)大的波動和全縣價格總水平的基本穩(wěn)定。
7.深入推進科技項目,激發(fā)創(chuàng)新活力。深入企業(yè)開展調(diào)研,了解企業(yè)發(fā)展需求,抓實抓好項目包裝儲備工作。做好已申報項目對向上匯報對接,力爭獲得立項及資金支持。加強項目管理,做好項目實施和驗收指導工作,加強企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展指導,加大高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育力度,指導企業(yè)按時開展復審、備案工作,確??萍夹推髽I(yè)數(shù)量有增無減。加強魔芋產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新平臺培育,為新型研發(fā)機構魔芋產(chǎn)業(yè)技術研究院申報創(chuàng)造條件。加強“科技興村在線”信息員培訓指導,調(diào)整完善科技特派團特派員,結合科技活動周、科技下鄉(xiāng)、科普活動月等深入基層開展科技科普宣傳培訓,推動科技創(chuàng)新工作高質量發(fā)展。
8.突出廉潔自律,加強機關建設。一是抓好黨建引領,做到業(yè)務工作和黨建工作互相促進。抓好理論學習,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,充分發(fā)揮以學促工作用,切實用黨的最新理論成果武裝頭腦、凝聚共識、指導發(fā)展,重點學習《中央八項規(guī)定實施細則》《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等,努力營造廉潔干事的氛圍。二是嚴守組織紀律,堅持以制度管人管事,落實各項規(guī)定制度。以縣委、縣政府年初確定考核為目標,定任務、定措施、定時限,強化監(jiān)督執(zhí)紀問責責任落實,確保黨風廉政和機關作風建設各項任務落到實處。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則,縣發(fā)展改革局部門預算的編制范圍包括:沐川縣發(fā)展和改革局機關、沐川縣科學技術開發(fā)服務中心、沐川縣糧食和物資儲備中心、沐川縣價格認證中心。無下屬二級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,縣發(fā)展改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出。縣發(fā)展改革局2024年收支預算總數(shù)908.28萬元(含上年結轉318.5萬元),比2023年收支預算總數(shù)減少633.56萬元,主要原因是2022年度項目推進原因,項目資金未完成支付,故2023年上年結轉數(shù)增加;2023年項目有序推進,項目支出增加,2024年上年結轉數(shù)減少,故收支預算總數(shù)減少。
(一)收入預算情況
縣發(fā)展改革局2024年收入預算908.28萬元,其中:上年結轉318.5萬元,占35.07%;一般公共預算撥款收入589.78萬元,占64.93%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
縣發(fā)展改革局2024年支出預算908.28萬元,其中:基本支出465.88萬元,占51.29%;項目支出442.4萬元,占48.71%,包含一般行政管理事務28萬元、其他技術研究與開發(fā)支出27萬元、重點研發(fā)計劃50萬元、其他科學技術支出79.57萬元、農(nóng)村基礎設施建設187.93萬元、糧食財務掛賬利息補貼40萬元、其他糧油物資事務支出9.9萬元、儲備糧油補貼20萬元。
四、財政撥款收支預算情況說明
縣發(fā)展改革局2024年財政撥款收支預算總數(shù)908.28萬元,比2023年財政撥款收支預算總數(shù)減少633.56萬元,主要原因是2022年度項目推進原因,項目資金未完成支付,故2023年上年結轉數(shù)增加;2023年項目有序推進,項目支出增加,2024年上年結轉數(shù)減少,故收支預算總數(shù)減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入589.78萬元、上年結轉318.5萬元;支出包括:一般公共服務支出378.44萬元、科學技術支出156.57萬元、社會保障和就業(yè)支出52.98萬元、衛(wèi)生健康支出23.46萬元、農(nóng)林水支出187.93萬元、住房保障支出39萬元、糧油物資儲備支出69.9萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
縣發(fā)展改革局2024年一般公共預算當年撥款589.78萬元,比2023年預算數(shù)減少91.58萬元,下降13.44%,主要原因是壓減一般性支出,人員、公用經(jīng)費減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出377.44萬元,占64%;科學技術支出27萬元,占4.58%;社會保障和就業(yè)支出52.98萬元,占8.98%,衛(wèi)生健康支出23.46萬元,占3.98%,住房保障支出39萬元,占6.61%,糧油物資儲備支出69.9萬元,占11.85%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為162.07萬元,主要用于:發(fā)改局行政人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。
2.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數(shù)為27萬元,主要用于:用于保障沐川縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務及專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
3.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數(shù)為188.37萬元,主要用于:用于保障單位17名事業(yè)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。
4.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)(項)2024年預算數(shù)為27萬元,主要用于:支持縣域鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展領域及產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術攻關的科技計劃項目,以及高新技術企業(yè)、工程技術等科技平臺運行補助。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為46.81萬元,主要用于:保障在職人員由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2024年預算數(shù)為0.95萬元,主要用于:部分建國初期參加革命工作離退休人員困難補助支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)為5.22萬元,主要用于:單位在職人員工傷保險及殘疾人就業(yè)保障金繳費支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為8.33萬元,主要用于:保障單位11名行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為9.52萬元,主要用于:保障單位17名事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2024年預算數(shù)為5.61萬元,主要用于:保障單位在職及離退休人員公務員醫(yī)療補助支出。
11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數(shù)為39萬元,主要用于保障行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.糧油物資儲備(類)糧油物資事務(款)糧食財務掛賬利息補貼(項)2024年預算數(shù)為40萬元,主要用于:2024糧食財務掛賬利息補貼。
13.糧油物資儲備(類)糧油物資事務(款)其他糧油物資事務(項)2024年預算數(shù)為9.9萬元,主要用于:2024年物資管理經(jīng)費及縣級儲備成品糧油保管費支出。
14.糧油物資儲備(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項)2024年預算數(shù)為20萬元,主要用于:2024年縣級儲備糧管理經(jīng)費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
縣發(fā)展改革局2024年一般公共預算基本支出465.88萬元,其中:
人員經(jīng)費415.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費50.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交費用、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
縣發(fā)展改革局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.3萬元,其中:公務接待費6.3萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2024年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務接待費較2023年預算下降13.7%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少開支。
2024年公務接待費計劃用于推進發(fā)改各項工作需要的相關接待,如檢查、考察、調(diào)研工作等接待。
(二)公務用車購置及運行維護費0萬元,與2023年持平。
單位現(xiàn)有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
縣發(fā)展改革局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
縣發(fā)展改革局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
2024年,縣發(fā)展改革局及下屬沐川縣糧食和物資儲備中心、沐川縣科學技術開發(fā)服務中心、沐川縣價格認證中心3家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為77.45萬元,比2023年預算減少5.44萬元,下降6.56%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約,過緊日子,壓減一般性支出。
(二)政府采購情況
2024年,縣發(fā)展改革局安排政府采購預算4.01萬元,其中,政府采購貨物預算4.01萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,縣發(fā)展改革局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2024年縣發(fā)展改革局開展績效目標管理的項目6個,涉及預算123.9萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目1個,涉及預算27萬元;特定目標類項目5個,涉及預算96.9萬元。
十一、名詞解釋
(一) 財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二) 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(三) 上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四) 一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五) 一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(六) 一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
(七) 科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項):指除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
(八) 科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項):指用于重點研發(fā)計劃的有關經(jīng)費支出。
(九) 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指其他科學技術支出中除以上各項外用以科技方面的支出。
(十) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十一) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
(十二) 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十三) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十四) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十五) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十六) 農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧共建成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎設施建設(項):指用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
(十七) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十八) 糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)糧食財務掛賬利息補貼(項):指用于糧食財務掛賬利息補貼支出。
(十九) 糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)其他糧油物資事務支出(項):指用于除上述項目以外其他用于糧油和物資事務方面的支出。
(二十) 糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項):指用于儲備糧油和臨時儲存糧油的補貼支出。
(二十一) 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十二) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(二十三) 三公經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開
表4-1)
5. 國有資本經(jīng)營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)
沐川縣發(fā)展和改革局2024年部門預算公開報表.xlsx