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縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開

發(fā)布時(shí)間:2024-03-28 信息編輯:中共沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 字體:【

 

部門預(yù)算公開報(bào)表(1-8).xlsx

沐川縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算編制說明

 

 一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要職能

   統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本地區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)助黨委履行了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排干部人士的基本職能;負(fù)責(zé)全縣黨外各界代表人士的政治安排;依法加強(qiáng)對(duì)民族宗教事務(wù)的管理;會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)黨外知識(shí)分子、新階層人士工作;貫徹落實(shí)中央海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策,統(tǒng)一管理臺(tái)務(wù)、僑務(wù)工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作部門交辦的其他任務(wù)。  

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算的編制范圍包括:統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)。 

    三、收支預(yù)算總體情況

    2024統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算收入總額為276.30萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款163.01萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)113.29萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算276.3萬元,其中:基本支出148.7萬元,項(xiàng)目支出127.6萬元。較上年相比,部門收支增長67.63%,主要是:上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2024統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的縣、市急、難、險(xiǎn)、重等相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出,一是用于保障天主教教職人員生活補(bǔ)助;二是用于開展統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教等工作所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等。

    2024統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務(wù)支出223.62萬元,主要用于:主要用于:職工工資、津貼、黨建、老協(xié)活動(dòng)、辦公費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、差旅、水電、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、駐村隊(duì)員各類生活補(bǔ)貼以及天主教教職人員生活補(bǔ)助、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi);臨工工資以及臨工各類保險(xiǎn)等支出。

     (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出16.34萬元,主要用于:單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出。

 (三)衛(wèi)生健康支出6.59萬元,主要用于:單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(四)住房保障支出12.7萬元,主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2024年,統(tǒng)戰(zhàn)部三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。2024統(tǒng)戰(zhàn)部無出國出境計(jì)劃安排。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)。2024統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬元,較上年預(yù)算增長50%,主要原因是區(qū)()交流和級(jí)檢查增加。

    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年公車統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)局管理,統(tǒng)戰(zhàn)部無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排。單位車輛保有量0

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年統(tǒng)戰(zhàn)部履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)25.41萬元。

(二)政府采購情況。2024統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購預(yù)算0.9萬元,主要用于采購辦公電腦、打印機(jī)。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底,統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2024年,部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年,統(tǒng)戰(zhàn)部按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算14.31萬元,主要是王明惠修女生活費(fèi)2.21萬元;政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.1萬元;縣新聯(lián)會(huì)、知聯(lián)會(huì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4萬元。

七、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

(二)一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

附表目錄:

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
7. 部門整體支出績效目標(biāo)表

8. 政府采購預(yù)算表

 

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