沐川縣看守所2025年部門預(yù)算公開編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣公安局看守所職能簡介。
看守所為公安局下屬二級預(yù)算部門,是維護社會安全與法治的堅實屏障,嚴格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī),保護人民、打擊犯罪,維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。
(二)沐川縣公安局看守所2025年重點工作。
(一)羈押職能 羈押是看守所最基本的職能之一。根據(jù)法律規(guī)定,犯罪嫌疑人或被告人在被依法采取強制措施后,應(yīng)當(dāng)被送往看守所進行羈押。羈押期間,看守所要確保被羈押人員的安全,防止逃脫和自殘等意外事件的發(fā)生。同時,看守所還要對被羈押人員進行嚴密監(jiān)控,確保其不從事違法犯罪活動。
(二)審查職能 審查是看守所對犯罪嫌疑人或被告人進行的一項重要工作。在羈押期間,看守所要對被羈押人員的身份、案件材料等進行詳細審查,確保其符合法定的逮捕條件。同時,看守所還要對案件的證據(jù)進行初步審查,為后續(xù)的偵查、起訴和審判工作提供依據(jù)。
(三)教育職能 教育是看守所對犯罪嫌疑人或被告人進行的一項重要工作。在羈押期間,看守所要通過開展法制教育、心理疏導(dǎo)等活動,幫助被羈押人員認識到自己的錯誤,樹立正確的法律觀念。同時,看守所還要對被羈押人員進行職業(yè)技能培訓(xùn),提高其社會適應(yīng)能力,為其回歸社會創(chuàng)造條件。
(四)改造職能 改造是看守所對犯罪嫌疑人或被告人進行的一項重要工作。在羈押期間,看守所要通過開展勞動鍛煉、文化教育等活動,幫助被羈押人員樹立正確的人生觀、價值觀,培養(yǎng)其遵紀守法的意識。同時,看守所還要對被羈押人員進行心理矯治,幫助其擺脫不良心理,重拾自信。
(五)協(xié)助司法職能 協(xié)助司法是看守所對犯罪嫌疑人或被告人進行的一項重要工作。在羈押期間,看守所要積極配合司法機關(guān)的工作,如協(xié)助偵查機關(guān)收集證據(jù)、協(xié)助檢察機關(guān)提起公訴、協(xié)助法院安排庭審等。同時,看守所還要為被羈押人員提供法律援助,保障其合法權(quán)益得到充分維護。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,看守所預(yù)算編制范圍包括:看守所。主要包括:
序號 |
預(yù)算單位名稱 |
1 |
沐川縣公安局看守所 |
2 |
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3 |
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三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,沐川縣公安局看守所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入。2025年收支預(yù)算總數(shù)118.6萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少5.95萬元,主要原因是壓減開支。
(一)收入預(yù)算情況
沐川縣公安局看守所2025年收入預(yù)算118.6萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款收入118.6萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
沐川縣公安局看守所2025年支出預(yù)算118.6萬元,其中:基本支出0萬元;項目支出118.6萬元,占100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣公安局看守所2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)118.6萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少5.95萬元,主要原因是壓減開支。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入118.6萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣公安局看守所2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款118.6萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少5.95萬元,主要原因是壓減開支。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出118.6萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.公共安全服務(wù)公安事務(wù)行政運行2025年預(yù)算數(shù)為118.6萬元,主要用于:看守所日常運轉(zhuǎn)及在押人員管理等開支。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣公安局看守所2025年一般公共預(yù)算基本支出0萬元
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣公安局看守所2025年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣公安局看守所2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣公安局看守所2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
本部門按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
2025年,沐川縣公安局看守所2025年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年沐川縣公安局看守所開展績效目標(biāo)管理的項目3個,涉及預(yù)算118.6萬元。其中:人員類項目1個,涉及預(yù)算40萬元;運轉(zhuǎn)類項目2個,涉及預(yù)算78.6萬元。
十一、名詞解釋
(一) 財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十) 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)
4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開
表4-1)
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)
8.政府采購預(yù)算表(公開表8)