縣委辦2025年部門預(yù)算
中國共產(chǎn)黨沐川縣委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)中共沐川縣委辦公室職能簡介。
1.圍繞中央、省委、市委、縣委工作部署和縣委中心工作,收集信息、綜合調(diào)查研究,提供決策建議意見。
2.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和全面深化改革方針政策性問題的調(diào)查研究工作,參與縣委重要文件、重要文稿的起草工作。
3.負(fù)責(zé)搞好縣委上傳下達(dá),綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò),密切與各方面的聯(lián)系。
4.負(fù)責(zé)辦理和管理縣委的各種來往文電。
5.負(fù)責(zé)組織籌備黨代會(huì)、全委會(huì)(擴(kuò)大會(huì))、常委會(huì)、工作會(huì)等重大會(huì)議。
6.負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)信訪秩序維護(hù)工作。負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對(duì)縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪,辦理和協(xié)調(diào)處理信訪案件。
7.負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理和后勤保障服務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排,負(fù)責(zé)縣委的有關(guān)接待工作。
8.負(fù)責(zé)對(duì)縣委重大決策部署、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、上級(jí)交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生問題等落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦。負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)部門實(shí)施目標(biāo)績效管理,分解、下達(dá)縣委年度工作目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各目標(biāo)責(zé)任單位擬定年度工作目標(biāo)。對(duì)目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查和考核。
9.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、縣黨委政府關(guān)于檔案工作的指示。負(fù)責(zé)全縣檔案工作計(jì)劃制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理監(jiān)督等工作。
10.負(fù)責(zé)全縣各涉密部門(部委)、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)保密部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),扎實(shí)開展保密法制宣傳教育,加強(qiáng)對(duì)黨政要害部門與重點(diǎn)部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查,配合紀(jì)檢、政法部門依法查處失泄密事件,嚴(yán)厲打擊泄密犯罪活動(dòng),及時(shí)通報(bào)重大泄密事件。
11.負(fù)責(zé)縣委的印鑒管理和使用工作。
12.負(fù)責(zé)全縣信息化密碼保障體系的建設(shè)和管理,組織實(shí)施全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)全縣電子文件管理工作。
13.負(fù)責(zé)對(duì)全面黨內(nèi)規(guī)范性文件進(jìn)行審核把關(guān),確保縣委規(guī)范性文件具有合法性、合規(guī)性、合理性,促進(jìn)全縣黨內(nèi)規(guī)范性文件清理審查和縣委規(guī)范性文件報(bào)市委備案工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣委各部委、縣級(jí)各部門黨組(黨委、工委)規(guī)范性文件的備案審查工作扎實(shí)高效開展。
14.負(fù)責(zé)為縣委領(lǐng)導(dǎo)了解掌握重要輿情提供信息服務(wù),發(fā)揮好牽頭和協(xié)調(diào)作用,會(huì)同縣網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、辦理回復(fù)工作。
15.牽頭全縣黨務(wù)公開工作。
16.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
17.負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門黨委辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
18.完成縣委交辦的其他工作。
(二)中共沐川縣委辦公室2025年重點(diǎn)工作。
1.不斷提升辦文辦會(huì)水平。堅(jiān)持嚴(yán)把起草、審核、收發(fā)“三關(guān)”,確保文稿質(zhì)量,做好上級(jí)來文管理,及時(shí)傳閱、存檔。搞好會(huì)議保障服務(wù),堅(jiān)持提前準(zhǔn)備、分工負(fù)責(zé)、層層把關(guān),會(huì)前做好預(yù)案,會(huì)中做到精心組織,細(xì)致入微,會(huì)后及時(shí)總結(jié)、完善資料。
2.強(qiáng)化信息調(diào)研,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。重點(diǎn)挖掘有特色、有分析、有建議的高層次信息,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映沐川經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況。
3.督查檢查注重實(shí)效。加大督查督辦力度,堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向,加大督查督辦,并將督查情況納入目標(biāo)績效扣分管理,有效保障了中央和省、市、縣委決策部署及上級(jí)交辦事項(xiàng)落地落實(shí)。
4.目標(biāo)考核科學(xué)管理。結(jié)合省、市考核要求和沐川年度工作實(shí)際,充分發(fā)揮目標(biāo)管理導(dǎo)向和激勵(lì)作用,進(jìn)一步優(yōu)化目標(biāo)績效管理,分類調(diào)整優(yōu)化考核指標(biāo)權(quán)重,分解、下達(dá)當(dāng)年度工作目標(biāo)任務(wù),對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門分類實(shí)施目標(biāo)績效管理。
5.公務(wù)服務(wù)保障有力。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的重要指示精神,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,抓好財(cái)務(wù)管理、安全保衛(wèi)、后勤保障等綜合服務(wù)工作,切實(shí)做到“有利公務(wù)、厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)”,確保全縣接待工作彰顯本地特色,公務(wù)服務(wù)再上新臺(tái)階。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共沐川縣委辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括:
序號(hào)預(yù)算單位名稱
1中共沐川縣委辦公室機(jī)關(guān)
2沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心
3沐川縣公務(wù)服務(wù)中心
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,中共沐川縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共沐川縣委辦公室2025年收支預(yù)算總數(shù)772.3萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加42.36萬元,主要原因是新增項(xiàng)目專用車輛及設(shè)備購置費(fèi)。
(一)收入預(yù)算情況
中共沐川縣委辦公室2025年收入預(yù)算772.3萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;一般公共預(yù)算撥款收入772.3萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;事業(yè)收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
中共沐川縣委辦公室2025年支出預(yù)算772.3萬元,其中:基本支出683.44萬元,占88.49%;項(xiàng)目支出88.86萬元,占11.51%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
中共沐川縣委辦公室2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)772.3萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加42.36萬元,主要原因是新增項(xiàng)目專用車輛及設(shè)備購置費(fèi)。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入772.3萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出648.84萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.7萬元、衛(wèi)生健康支出23.28萬元、住房保障支出45.48萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共沐川縣委辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款772.3萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加43.36萬元,主要原因是新增項(xiàng)目專用車輛及設(shè)備購置費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出648.84萬元,占84.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.7萬元,占7.08%、衛(wèi)生健康支出23.28萬元,占3.02%、住房保障支出45.48萬元,占5.89%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為503.97萬元,主要用于:人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為63.37萬元,主要用于:專用車輛及設(shè)備購置。
3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為56.02萬元,主要用于:人員工資、績效、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
4.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為25.49萬元,主要用于:線路使用費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為53.44萬元,主要用于:單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.25萬元,主要用于:單位職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18.3萬元,主要用于:行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.07萬元,主要用于:事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.9萬元,主要用于:單位職工大病、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為45.48萬元,主要用于:單位職工住房公積金繳費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共沐川縣委辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出683.44萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)487.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)195.83萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他工資福利支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
中共沐川縣委辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)69.37萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)16.01萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.36萬元。2025年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中,縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
(一)公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降16.18%。主要原因是落實(shí)政府過“緊日子”要求,厲行節(jié)儉。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省、市領(lǐng)導(dǎo)及省、市相關(guān)部門來沐督查、檢查和指導(dǎo)工作政務(wù)類接待。縣委、縣政府重大招商引資工作和周邊區(qū)、市、縣交流學(xué)習(xí)商務(wù)類接待。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算增長567%。主要原因是購置專用車輛1輛,增加1輛公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車2輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)41.36萬元,擬購置公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛(含車輛改裝)。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障縣委辦日常工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
中共沐川縣委辦公室2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
中共沐川縣委辦公室2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年,中共沐川縣委辦公室下屬沐川縣黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心參公管理事業(yè)單位以及沐川縣公務(wù)服務(wù)中心其他事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為168.03萬元,比2024年預(yù)算減少15.07萬元,下降8.23%。主要原因是厲行節(jié)儉、壓縮開支。
(二)政府采購情況
中共沐川縣委辦公室2025年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,中共沐川縣委辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中,縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2025年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)41.36萬元。其中,財(cái)政撥款預(yù)算安排41.36萬元,非財(cái)政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車1輛。
2025年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年中共沐川縣委辦公室開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算88.86萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算88.86萬元。
十一、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(五)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(六)一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)三公經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開
表4-1)
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)
8.政府采購預(yù)算表(公開表8)