沐川縣統(tǒng)計局2025年部門預算公開
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)統(tǒng)計局職能簡介。
1.負責貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;建立健全統(tǒng)計信用體系,組織開展統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)察,查處統(tǒng)計違法行為;草擬全縣統(tǒng)計規(guī)范性文件,制定全縣統(tǒng)計政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作目標考核和全社會統(tǒng)計管理。
2.負責建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟核算資料。
3.負責組織實施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點區(qū)域和重要領域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。
4.負責組織實施全縣人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。
5.負責建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估,組織指導基層統(tǒng)計基礎建設。
6.負責對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向市統(tǒng)計局和縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。
7.負責管理沐川縣統(tǒng)計普查中心,負責縣統(tǒng)計執(zhí)法工作; |組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘和從業(yè)資格認定工作;指導全縣統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設,開展統(tǒng)計交流與合作。
8.負責全縣統(tǒng)計信息化管理,建立健全和管理全縣基本單位名錄庫,牽頭構(gòu)建全縣統(tǒng)計信息化網(wǎng)絡體系,組織制訂各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則,建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和各部門統(tǒng)計信息共享制度,指導基層統(tǒng)計信息化建設。
9.承辦縣政府交辦的其他工作。
(二)統(tǒng)計局2025年重點工作。
1.穩(wěn)扎穩(wěn)打,持續(xù)推進各項統(tǒng)計業(yè)務。一是抓好源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。加強數(shù)據(jù)生產(chǎn)全流程監(jiān)管,落實落細各專業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法和“一套表”開網(wǎng)期間“即報即審”工作機制,加大數(shù)據(jù)上報期間隨報隨審力度和異常數(shù)據(jù)查詢力度,強化源頭數(shù)據(jù)把關。二是強化部門溝通協(xié)作。加強與行業(yè)主管部門溝通聯(lián)系,充分利用部門行政數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù),加強數(shù)據(jù)邏輯性、匹配性審核分析,全面提高基層統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性。三是嚴把入退庫質(zhì)量關。進一步加強入退庫管理,嚴把“入退庫”審核關,加強申報材料核實,擬入庫企業(yè)現(xiàn)場核實達到100%,堅決杜絕不達規(guī)單位入庫。
2.強化預警,提高統(tǒng)計監(jiān)測服務水平。立足我縣發(fā)展實際,開展好地區(qū)生產(chǎn)總值核算、工業(yè)、投資、貿(mào)易服務業(yè)等月度、季度、年度統(tǒng)計調(diào)查等工作,繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作,堅持問題導向,做好經(jīng)濟運行監(jiān)測工作,提高統(tǒng)計信息的時效性和準確性,向全社會開展統(tǒng)計咨詢、分析服務工作,努力當好領導決策的參謀和助手。同時做好數(shù)據(jù)發(fā)布解讀,深入分析經(jīng)濟運行的新亮點新變化新特點,強化輿情監(jiān)測和有效應對,不斷推進統(tǒng)計公開透明。
3.依法治統(tǒng),營造良好統(tǒng)計法治環(huán)境。不斷加強對《關于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用的意見》《防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假督察工作規(guī)定》《關于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用的意見》等文件的再學習再領會,鞏固深化國家統(tǒng)計督察整改成效。加強對黨政領導干部這一“關鍵少數(shù)”的統(tǒng)計普法宣傳教育工作,持續(xù)推進新修訂的《統(tǒng)計法》進黨校,進一步提升領導干部依法統(tǒng)計思維和依法統(tǒng)計能力。認真大力開展“雙隨機”部門聯(lián)合抽查、統(tǒng)計執(zhí)法檢查和統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查,推動統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量新提升。嚴格履行統(tǒng)計保密義務,切實維護統(tǒng)計調(diào)查對象合法權(quán)益,全面提升統(tǒng)計調(diào)查對象依法配合統(tǒng)計調(diào)查程度。
4.深化成果,做好“五經(jīng)普”資料開發(fā)。圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局、建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系等新進程,聚焦熱點問題,利用普查資料開展專題分析研究;加強名錄庫共建共享長效工作機制、形成名錄庫動態(tài)維護更新機制、規(guī)范開發(fā)區(qū)基本單位統(tǒng)計監(jiān)測、完善準規(guī)模調(diào)查單位“三庫”更新機制,摸索聯(lián)動部門共商、共建、共管、共享、共贏建立動態(tài)維護更新的名錄庫,全面提升名錄庫建設能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量、服務水平;整理經(jīng)濟普查過程文件,編輯出版文件匯編、經(jīng)驗選編、報告選編和論文匯編等資料,延伸和深化普查工作,將普查成果轉(zhuǎn)化為推動我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。
二、部門預算單位構(gòu)成
統(tǒng)計局下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。主要包括:
序號 預算單位名稱
1 沐川縣統(tǒng)計局機關
2 沐川縣普查中心
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。統(tǒng)計局2025年收支預算總數(shù)434.47萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加32.15萬元,主要原因是2024年第五次全國經(jīng)濟普查第三方服務費剩余58萬元未支付。
(一)收入預算情況
統(tǒng)計局2025年收入預算434.47萬元,其中:一般公共預算撥款收入434.47萬元,占100%。
(二)支出預算情況
統(tǒng)計局2025年支出預算434.47萬元,其中:基本支出249.07萬元,占57.3%;項目支出185.41萬元,占42.7%。
四、財政撥款收支預算情況說明
統(tǒng)計局2025年財政撥款收支預算總數(shù)434.47萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加32.15萬元,主要原因是2024年第五次全國經(jīng)濟普查第三方服務費剩余58萬元未支付。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入434.47萬元;支出包括:一般公共服務支出379.61萬元、社會保障和就業(yè)支出24.34萬元、衛(wèi)生健康支出10.22萬元、住房保障支出20.31萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
統(tǒng)計局2025年一般公共預算當年撥款434.47萬元,比2024年預算數(shù)增加32.15萬元,主要原因是2024年第五次全國經(jīng)濟普查第三方服務費剩余58萬元未支付。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出379.61萬元,占87.4%;社會保障和就業(yè)支出24.34萬元,占5.6%;衛(wèi)生健康支出10.22萬元,占2.3%;住房保障支出20.31萬元,占4.7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為194.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費。
2.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數(shù)為6萬元,主要用于:印刷費、培訓費。
3.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)信息事務(項)2025年預算數(shù)為3萬元,主要用于:名錄庫維護。
4.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(項)2025年預算數(shù)為80.83萬元,主要用于:糧食產(chǎn)量對地遙感抽樣調(diào)查項目、住戶調(diào)查項目、勞動力調(diào)查項目。
5.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)2025年預算數(shù)為61.30萬元,主要用于:第五次全國經(jīng)濟普查項目。
6.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項)2025年預算數(shù)為34.28萬元,主要用于:企業(yè)交通通訊費補助。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為24.03萬元,主要用于:養(yǎng)老保險支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為0.31萬元,主要用于:工傷保險支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為9.16萬元,主要用于:醫(yī)療保險支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數(shù)為1.06萬元,主要用于:公務員醫(yī)療補助。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為20.31萬元,主要用于:住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
統(tǒng)計局2025年一般公共預算基本支出434.47萬元,其中:
人員經(jīng)費209.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費39.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
統(tǒng)計局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.5萬元,其中:公務接待費1.5萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
公務接待費與2024年預算持平。
2025年公務接待費計劃用于接受市統(tǒng)計局、市調(diào)查隊等檢查接待,接待其他區(qū)縣學習交流等。
八、政府性基金預算支出情況說明
統(tǒng)計局2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
統(tǒng)計局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
2025年,統(tǒng)計局下屬沐川縣統(tǒng)計局機關等1家行政單位以及沐川縣普查中心等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為22.5萬元,與2024年預算持平。
(二)政府采購情況
統(tǒng)計局2025年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
統(tǒng)計局2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年統(tǒng)計局開展績效目標管理的項目8個,涉及預算185.41萬元。其中:特定目標類項目8個,涉及預算185.41萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開
表4-1)
5.國有資本經(jīng)營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)
沐川縣統(tǒng)計局2025年部門預算公開報表(部門公開)1-8表.xlsx