沐川縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算
沐川縣財(cái)政局2025年
部門預(yù)算
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣財(cái)政局職能簡介。
1.擬訂全縣財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項(xiàng)。
2.貫徹執(zhí)行財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)和方針、政策。按照管理權(quán)限管理全縣財(cái)稅事項(xiàng)。擬定全縣財(cái)稅(含財(cái)政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國有資產(chǎn)等,下同)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策。
3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算情況。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督部門(單位)預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績效管理。
4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和政府性基金管理。按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)等其他非稅收入。管理財(cái)政票據(jù)。
5.執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。貫徹執(zhí)行政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定政府采購制度,監(jiān)督管理全縣政府采購工作。
6.承擔(dān)縣屬國有企業(yè)管理工作。按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。依法對(duì)縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理和處置。指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組。按程序負(fù)責(zé)國有企業(yè)年度目標(biāo)考核和任期績效考核工作。
7.牽頭編制全縣國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。擬訂全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施,并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。向縣人大常委會(huì)和縣政府報(bào)告國有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,根據(jù)縣政府授權(quán),集中統(tǒng)一履行縣級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)。收取縣本級(jí)企業(yè)國有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。
9.會(huì)同有關(guān)部門管理全縣社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,負(fù)責(zé)編制我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
10.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)投資評(píng)審管理工作。
11.組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策,制定具體管理辦法,負(fù)責(zé)管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
12.負(fù)責(zé)管理全縣的會(huì)計(jì)工作。監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。
13.負(fù)責(zé)全縣財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查工作,檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題。組織和管理全縣財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
14.負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)活動(dòng)全過程的監(jiān)管,依法會(huì)同項(xiàng)目主管部門加強(qiáng)工程價(jià)款結(jié)算的監(jiān)督。
15.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革。承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
16.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)沐川縣財(cái)政局2025年重點(diǎn)工作。
1.扎實(shí)抓好收支管理。加大財(cái)源培植力度,依法依規(guī)組織稅收和非稅收入。加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理,利用好政策機(jī)遇盤活土地、礦產(chǎn)、存量公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)資源。加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付、政府債券和金融資源爭取。堅(jiān)持“嚴(yán)序列、守底線、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)”原則,進(jìn)一步落實(shí)“過緊日子”要求,堅(jiān)決取消或調(diào)整低效無效預(yù)算,持續(xù)改善支出結(jié)構(gòu),穩(wěn)妥有序消化拖欠企業(yè)賬款,大力壓減非急需非剛性支出,切實(shí)兜牢“三?!钡拙€。健全“從緊從嚴(yán)”的單位運(yùn)行保障機(jī)制和“集中財(cái)力辦大事”的支出保障機(jī)制,統(tǒng)籌各級(jí)各類資金保障五大特色產(chǎn)業(yè)“建圈強(qiáng)鏈”、城市建設(shè)“三精三細(xì)”等重大項(xiàng)目推進(jìn)。
2.持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持把教育事業(yè)發(fā)展放在優(yōu)先位置,確保教育投入只增不減,積極落實(shí)教育各項(xiàng)資助政策,力爭做到應(yīng)助盡助,應(yīng)享盡享。大力推動(dòng)體育事業(yè)發(fā)展,支持開展社會(huì)公益體育事業(yè)。持續(xù)強(qiáng)化對(duì)低保戶、殘疾人、特困人員等困難弱勢群體的生活保障,兜牢弱勢群體 “幸福底線”。有效落實(shí)優(yōu)待政策,保障軍人基本生活和就醫(yī)權(quán)益。落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,充分發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金作用,穩(wěn)住就業(yè)根本。加強(qiáng)縣域醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè),提高縣域就診率,免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
3.推進(jìn)財(cái)政國企改革。圍繞“三個(gè)集中”推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng),支持國有企業(yè)參與全縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)資源開發(fā)利用和重大項(xiàng)目建設(shè),發(fā)揮國有資本引領(lǐng)作用。深化縣屬國有企業(yè)分類改革,突出發(fā)展主業(yè),強(qiáng)化差異化考核,持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部專業(yè)化整合和集團(tuán)間同業(yè)整合,加快縣屬國有企業(yè)資源整合,構(gòu)建功能鮮明、分工明確、板塊清晰、協(xié)調(diào)發(fā)展的1+3+N發(fā)展格局。
4.切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警和防范處置,牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線、基層“三?!狈谰€和財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線。嚴(yán)格落實(shí)化債方案,堅(jiān)決完成化債任務(wù)。強(qiáng)化國有企業(yè)債務(wù)管控和融資審核新機(jī)制,加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司數(shù)量壓降,一體推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化巡視巡察、審計(jì)、財(cái)會(huì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整治。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣財(cái)政局下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。主要包括:
序號(hào) 預(yù)算單位名稱
1 沐川縣財(cái)政局局機(jī)關(guān)
2 沐川縣財(cái)政國庫支付中心
3 沐川縣財(cái)政投資評(píng)審中心
4 沐川縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心
5 沐川縣政府與社會(huì)資本(PPP)合作管理中心
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。財(cái)政局2025年收支預(yù)算總數(shù)2305.48萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加961.53萬元,主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)收支預(yù)算300萬元,農(nóng)林水收支預(yù)算增加384.56萬元及國有資本經(jīng)營收支預(yù)算增加483萬元。
(一)收入預(yù)算情況
沐川縣財(cái)政局2025年收入預(yù)算2305.48萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)385.56萬元,占16.72%;一般公共預(yù)算撥款收入1106.92萬元,占48.01%;政府性基金預(yù)算撥款收入300萬元,占13.01%;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入513萬元,占22.25%。
(二)支出預(yù)算情況
沐川縣財(cái)政局2025年支出預(yù)算2305.48萬元,其中:基本支出791.42萬元,占34.33%;項(xiàng)目支出1514.06萬元,占65.67%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣財(cái)政局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2305.48萬元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加961.53萬元,主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)收支預(yù)算300萬元,農(nóng)林水收支預(yù)算增加384.56萬元及國有資本經(jīng)營收支預(yù)算增加483萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1106.92萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入300萬元,本年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入513萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)385.56萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出950.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.44萬元、衛(wèi)生健康支出29.71萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元,農(nóng)林水支出385.56萬元、住房保障支出56.89萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出513萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1106.92萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少196.78萬元,主要原因是其他財(cái)政事務(wù)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出950.88萬元,占85.91%;社會(huì)保障和就業(yè)支出69.44萬元,占6.27%;衛(wèi)生健康支出29.71萬元,占2.68%;住房保障支出56.89萬元,占5.14%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為459.49萬元,主要用于:保障局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為162萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。。
3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為77萬元,主要用于:財(cái)政信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等方面的項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為25萬元,主要用于:財(cái)政投資評(píng)審中心進(jìn)行政府工程投資評(píng)審發(fā)生的委托第三方評(píng)審機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為175.89萬元,主要用于:三個(gè)下屬事業(yè)單位正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為51.50萬元,主要用于:開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為67.55萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.89萬元,主要用于:其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)15.63萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10.12萬元,主要用于:三個(gè)下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.96萬元,主要用于:財(cái)政單位安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為56.89萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣財(cái)政局2025年一般公共預(yù)算基本支出791.42萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)583.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、編外人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
公用經(jīng)費(fèi)208.29萬元,主要包括:編外人員工資、辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣財(cái)政局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)53萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元。2025年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中,縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
(一)公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降33.33%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求,厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待活動(dòng)。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)部門檢查、指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)開支的會(huì)議室租賃費(fèi)、用餐費(fèi)等。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。
2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元,用于全縣公務(wù)用車保險(xiǎn)方面的支出,主要保障全縣行政事業(yè)單位工作人員在因公外出期間的用車安全。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣財(cái)政局2025年政府性基金預(yù)算支出300萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出300萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加300萬元,主要原因是2025年新增其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣財(cái)政局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出513萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出513萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加483萬元,主要原因是2025年新增購買林權(quán)支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年,沐川縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為186.09萬元,比2024年預(yù)算增加17.95萬元,增長10.68%。主要原因是2025年將原項(xiàng)目支出中的政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整至機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購情況
沐川縣財(cái)政局2025年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,沐川縣財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年縣財(cái)政局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè),涉及預(yù)算1128.50萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目10個(gè),涉及預(yù)算1128.50萬元。
十一、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
(九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開
表4-1)
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)
8.政府采購預(yù)算表(公開表8)