沐川縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算
沐川縣綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算
目 錄
一、基本職能及主要工作....................................................1
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成........................................................4
三、收支預(yù)算情況說明........................................................4
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明........................................5
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................................6
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.................................8
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.................8
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................................9
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明.........................................9
十、其他重要事項的情況說明..............................................9
十一、名詞解釋.....................................................................11
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣綜合行政執(zhí)法局職能簡介。
沐川縣綜合行政執(zhí)法局(簡稱縣綜合執(zhí)法局)是沐川縣人民政府工作部門,負責(zé)貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于綜合行政執(zhí)法工作的方針政策和縣委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對綜合行政執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于綜合行政執(zhí)法工作的有關(guān)規(guī)定,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,組織起草全縣綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件,擬訂全縣綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實施,負責(zé)對全縣綜合行政執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督。
2.依照市場監(jiān)管、農(nóng)業(yè)、交通運輸、文化市場等行業(yè)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,在全縣范圍內(nèi)依法行使行政檢查權(quán)、行政強制權(quán)和行政處罰權(quán)。
3.組織有關(guān)行政處罰案件的會審、聽證工作,承擔(dān)行政應(yīng)訴工作。
4.受理相關(guān)違法違規(guī)行為的舉報或部門移送案件線索的查處。
5.做好“兩法銜接”工作,按相關(guān)規(guī)定和程序向司法機關(guān)移送涉嫌犯罪的案件線索。
6.負責(zé)配合相關(guān)行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查、行業(yè)整治等活動。
7.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
9.與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門職責(zé)分工??h綜合執(zhí)法局負責(zé)對業(yè)務(wù)主管部門實施責(zé)令改正或停止違法行為等監(jiān)管程序以后移交的違法案件實施行政處罰及行政強制工作,對做出的行政執(zhí)法決定及執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時通報相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門??h綜合執(zhí)法局在行使職權(quán)過程中需要相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門及專業(yè)機構(gòu)提供審批材料、技術(shù)鑒定和后續(xù)補救措施的,相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門及專業(yè)機構(gòu)應(yīng)積極做好協(xié)調(diào)配合工作。各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門按照“誰主管、誰監(jiān)管”的原則,負責(zé)各自領(lǐng)域違法行為的巡查監(jiān)管職責(zé)和各自領(lǐng)域群眾投訴舉報、行業(yè)監(jiān)督熱線、“心連心”熱線轉(zhuǎn)辦件的受理、核實及先期監(jiān)管工作,對依法需要立案處罰的案件,以一案一函的形式連同相關(guān)證據(jù)、案源材料一并移交縣綜合執(zhí)法局實施行政處罰;各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門要切實落實主體責(zé)任,依法履行相關(guān)政策,做好審查審批、批后監(jiān)管、協(xié)調(diào)指導(dǎo)等工作,加強事中事后監(jiān)管。對于緊急情況下應(yīng)立即采取行政強制的案件,各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)與縣綜合執(zhí)法局建立聯(lián)合執(zhí)法機制和應(yīng)急預(yù)案,做好源頭發(fā)現(xiàn),緊急強制及后續(xù)處罰工作。
(二)縣綜合執(zhí)法局2025年重點工作。
一是黨建引領(lǐng),充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。結(jié)合作風(fēng)建設(shè),進一步強化黨紀學(xué)習(xí)教育工作,不斷強化全員紀律意識,增強政治定力、紀律定力、道德定力、抵腐定力,鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)隊伍。規(guī)范黨組織運行,嚴格執(zhí)行黨內(nèi)政治生活制度,做好政治駐會工作。抓好“黨建+”引領(lǐng)活動,圍繞市場監(jiān)管、城市管理、交通執(zhí)法等群眾關(guān)切的突出問題,強化服務(wù),探索打造特色黨建品牌,提升隊伍的凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力。
二是強化統(tǒng)籌,深入推進綜合行政執(zhí)法改革“后半篇”文章內(nèi)涵。認真做好相關(guān)工作的落實和劃轉(zhuǎn)事項的有序銜接工作,切實做到“法無授權(quán)不可為,法定職權(quán)必須為”,確保依法行政。持續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法力量下沉,依法賦予并動態(tài)調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)迫切需要且能有效承接的執(zhí)法事項,同步下沉執(zhí)法人員力量。同時在規(guī)范隊伍執(zhí)法行為上下功夫,進一步做好執(zhí)法隊伍運轉(zhuǎn)機制和內(nèi)部管理制度的完善,有針對性地開展法制培訓(xùn)輪訓(xùn),強化執(zhí)法隊伍的綜合素質(zhì)和辦案能力,不斷提高基層執(zhí)法水平。
三是聚焦重點,主動作為以高水平執(zhí)法護航高質(zhì)量發(fā)展。堅定不移貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,深入踐行市委“節(jié)奏更快、效率更高、質(zhì)量更優(yōu)”主題實踐活動,扎實推進“綜合查一次”制度實施,常態(tài)化做好市場監(jiān)管、城市管理、交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、自然資源、水務(wù)和文化旅游八大領(lǐng)域執(zhí)法工作并圍繞縣委、縣政府創(chuàng)建國家級衛(wèi)生縣城和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)中心工作,做好“三精三細”管理工作,抓好“長江十年禁捕”、森林防滅火、校園周邊文化市場整治、突出環(huán)保問題整治等工作,繼續(xù)深入開展交通執(zhí)法領(lǐng)域突出問題整治,不斷加強執(zhí)法力度和法制宣傳教育工作,努力為縣委、縣政府中心工作的順利開展?fàn)I造良好的法制環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣綜合執(zhí)法局下屬二級預(yù)算單位6個,其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個,其他事業(yè)單位0個。根據(jù)《中共沐川縣委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于縣綜合執(zhí)法局所屬執(zhí)法隊伍更名的通知》(沐編辦發(fā)〔2024〕2號)文件,2025年我單位預(yù)算單位主要包括:
序號 |
預(yù)算單位名稱 |
1 |
沐川縣綜合行政執(zhí)法局機關(guān) |
2 |
沐川縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
3 |
沐川縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 |
4 |
沐川縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
5 |
沐川縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 |
6 |
沐川縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 |
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,縣綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1899.18萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出1576.35萬元、社會保障和就業(yè)支出144.40萬元、衛(wèi)生健康支出61.08萬元、住房保障支出117.35萬元。縣綜合執(zhí)法局2025年收支預(yù)算總數(shù)1899.18萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加136.23萬元,主要原因是根據(jù)《中共沐川縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整縣綜合執(zhí)法局機構(gòu)編制事項的通知》(沐編發(fā)〔2024〕30號)文件,將沐川縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法職能交由縣綜合執(zhí)法局所屬綜合行政執(zhí)法隊伍承擔(dān),劃轉(zhuǎn)31名執(zhí)法類事業(yè)編制到縣綜合執(zhí)法局所屬綜合行政執(zhí)法隊伍,基本支出預(yù)算較上年增加。
(一)收入預(yù)算情況
縣綜合執(zhí)法局2025年收入預(yù)算1899.18萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1899.18萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
縣綜合執(zhí)法局2025年支出預(yù)算1899.18萬元,其中:基本支出1831.15萬元,占96.42%;項目支出68.03萬元,占3.58%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
縣綜合執(zhí)法局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1899.18萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加136.23萬元,主要原因是機構(gòu)改革執(zhí)法職能劃轉(zhuǎn)和人員轉(zhuǎn)隸,基本支出預(yù)算增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1899.18萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1576.35萬元、社會保障和就業(yè)支出144.40萬元、衛(wèi)生健康支出61.08萬元、住房保障支出117.35萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣綜合執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1899.18萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加136.23萬元,主要原因一是機構(gòu)改革原沐川縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法職能交由縣綜合執(zhí)法局所屬綜合行政執(zhí)法隊伍承擔(dān);二是2025年初單位在職在編實有人數(shù)較上年增加12人。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1576.35萬元,占83.00%;社會保障和就業(yè)支出144.40萬元,占7.60%;衛(wèi)生健康支出61.08萬元,占3.22%;住房保障支出117.35萬元,占6.18%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2025年預(yù)算數(shù)為1426.91萬元,主要用于:機關(guān)及下屬單位公務(wù)員(含參公人員)的基本工資 、津貼補貼、獎金和其他工資福利支出、生活補助、獎勵金及保障行政權(quán)力正常運行所產(chǎn)生的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用 、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為68.03萬元,主要用于:綜合執(zhí)法能力建設(shè)經(jīng)費、船舶及特種設(shè)備車輛運維費、執(zhí)法執(zhí)勤用車租賃費、制式服裝采購項目、專用信息網(wǎng)絡(luò)通訊費、辦公場地租賃費、 20名安置人員公用經(jīng)費等為完成綜合行政執(zhí)法工作安排的年度項目支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為81.41萬元,主要用于:保障事業(yè)人員工資福利支出。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為141.34萬元,主要用于:正式人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為3.06萬元,主要用于:正式人員工傷保險和失業(yè)保險繳費支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為53.20萬元,主要用于:公務(wù)員(含參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員)基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.69萬元,主要用于:事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為7.19萬元,主要用于:機關(guān)及下屬單位正式職工和退休人員醫(yī)療補助支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為117.35萬元,主要用于:機關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標準為正式職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣綜合執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算基本支出1831.15萬元,其中:
人員經(jīng)費1501.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等。
公用經(jīng)費329.84萬元,主要包括:其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
縣綜合執(zhí)法局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)22.30萬元,其中:公務(wù)接待費2.80萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費19.50萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平。2025年公務(wù)接待費計劃用于上級部門督導(dǎo)檢查、相關(guān)單位交流學(xué)習(xí),以及執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費較2024年預(yù)算下降20.41%。主要原因是2024年報廢公務(wù)用車2輛。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛,其中:轎車6輛,小型普通客車1輛、輕型普通貨車2輛。
2025年單位未安排公務(wù)用車購置費。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費19.50萬元,用于7輛執(zhí)法執(zhí)勤用車、2輛特種專業(yè)技術(shù)用車燃油費、維修費、車輛通行費、保險費等方面支出,主要保障執(zhí)行公務(wù)、開展綜合行政執(zhí)法檢查、完成特定的行政工作任務(wù)等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
縣綜合執(zhí)法局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
縣綜合執(zhí)法局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年,縣綜合執(zhí)法局下屬沐川縣綜合行政執(zhí)法局1家行政單位以及沐川縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊等5家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為254.84萬元,比2024年預(yù)算增加43.79萬元,增長20.75%。主要原因是2025年按照預(yù)算編制要求部門均不再編制“政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費”項目預(yù)算,財政根據(jù)各單位實際情況調(diào)整公用經(jīng)費預(yù)算保障標準。
(二)政府采購情況
縣綜合執(zhí)法局2025年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,縣綜合執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛,其中,縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年縣綜合執(zhí)法局開展績效目標管理的項目7個,涉及預(yù)算68.03萬元。其中:人員類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;特定目標類項目7個,涉及預(yù)算68.03萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(七)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(八)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十一)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十八)三公經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4.政府性基金預(yù)算支出表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算項目績效目標表
7.部門整體支出績效目標表
8.政府采購預(yù)算表