沐川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定并實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策;指導全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作;牽頭組織全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革、農(nóng)業(yè)科技體制改革、行政執(zhí)法等體制改革和農(nóng)業(yè)人居環(huán)境;負責全縣農(nóng)業(yè)投資、農(nóng)田建設、對外合作、農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才、農(nóng)業(yè)區(qū)劃、鄉(xiāng)村振興、資源保護、科技推廣、防災減災、農(nóng)作物病蟲害防治等工作;負責制定并實施全縣農(nóng)機化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃;負責全縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及監(jiān)測、追溯、風險評估、防致貧返貧;負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作;完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年重點工作。
2025年,全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作要全面學習貫徹黨的二十屆三中全會精神,謀深抓實農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展各項工作,有力推動“三農(nóng)”領域重點任務落地見效。實施茶葉、魔芋等特色產(chǎn)業(yè)“建圈強鏈”,以產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果,全力助推鄉(xiāng)村振興。力爭實現(xiàn)農(nóng)民人均可支配收入同比增長7%以上、一產(chǎn)增加值同比增長5%的目標。重點抓好以下工作:
一是守牢耕地保護紅線。從嚴落實耕地保護黨政同責,嚴守耕地保護底線,堅決遏制“非農(nóng)化”、有效防止“非糧化”。
二是穩(wěn)定糧豬生產(chǎn)發(fā)展。嚴格落實糧食安全黨政同責,壓實糧食生產(chǎn)責任,持續(xù)抓好糧食作物生產(chǎn)和大豆玉米帶狀復合種植;抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供,落實生豬扶持政策。
三是強化品牌打造。突出“生態(tài)、有機、富硒”主題,大力發(fā)展綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機農(nóng)產(chǎn)品和地理標志農(nóng)產(chǎn)品,積極爭創(chuàng)全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品。
四是特色產(chǎn)業(yè)建圈強鏈。高質(zhì)量推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設,加快發(fā)展魔芋、紫茶基地,實現(xiàn)基地標準化、規(guī)范化建設,加快構建具有沐川特色的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群,因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,進一步建鏈延鏈補鏈強鏈。
五是持續(xù)鞏固脫貧成果。圍繞健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機制,堅持守底線、增動力、促振興,緊扣“打基礎、強弱項、補短板、促提升”原則要求,聚焦產(chǎn)業(yè)和就業(yè),強化精準幫扶。
六是深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。深入推進農(nóng)村土地、集體產(chǎn)權、宅基地“三權分置”改革,探索創(chuàng)新益農(nóng)聯(lián)農(nóng)機制,盤活農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源資產(chǎn),激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力,增加農(nóng)民改革收入。
七是全力推進鄉(xiāng)村振興。堅持生態(tài)優(yōu)先、綜合治理積極實施農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理項目,推進化肥農(nóng)藥減量增效、畜禽糞污資源化利用、秸稈綜合利用、地膜科學使用處置等工作;持續(xù)開展農(nóng)村廁所、污水、垃圾“三大革命”,常態(tài)化開展農(nóng)村“五清”行動,實現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善,繪就宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村新畫卷。
八是筑牢農(nóng)業(yè)安全底線。嚴格落實安全生產(chǎn)管理“三管三必須”和班子成員“一崗雙責”,切實抓實各項安全措施落地,抓好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)用機械、農(nóng)業(yè)在建工程等農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點領域安全監(jiān)管,切實做到農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn),確保全年無重大安全事故發(fā)生。
二、部門預算單位構成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級預算單位8個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。主要包括:
序號 | 預算單位名稱 |
1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關 |
2 | 沐川縣農(nóng)機監(jiān)理站 |
3 | 沐川縣動物疫病預防控制中心 |
4 | 沐川縣農(nóng)業(yè)技術服務中心 |
5 | 沐川縣鄉(xiāng)村振興服務中心 |
6 | 沐川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 |
7 | 沐川縣茶產(chǎn)業(yè)服務中心 |
8 | 沐川縣魔芋產(chǎn)業(yè)服務中心 |
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入,支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收支預算總數(shù)24352.23萬元,比2024年收支預算總數(shù)19909.34增加4442.89萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)增多。
(一)收入預算情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收入預算24352.23萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)20583.96萬元,占84.52%;一般公共預算撥款收入3603.77萬元,占14.8%;政府性基金預算撥款收入164.5萬元,占0.66%。
(二)支出預算情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年支出預算24352.23萬元,其中:基本支出1616.27萬元,占6.64%;項目支出22735.96萬元,占93.36%。
四、財政撥款收支預算情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年財政撥款收支預算總數(shù)24343.23萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)19907.46萬元增加4435.77萬元,主要原因是一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)增多。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入3603.77萬元、本年政府性基金預算撥款收入164.5萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預算撥款收入9105.01萬元、政府性基金預算撥款收入11469.95萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出168.7萬元、衛(wèi)生健康支出75.4萬元、節(jié)能環(huán)保支出3126萬元城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.55萬元、農(nóng)林水支出9203.39萬元、住房保障支出135.28萬元、其他支出11416.91萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預算當年撥款3603.77萬元,比2024年預算數(shù)1474.21萬元增加2129.56萬元,主要原因是其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出增加、人員增多,經(jīng)費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
社會保障和就業(yè)支出168.7萬元、占比1.32%;衛(wèi)生健康支出75.4萬元、占比0.6%;節(jié)能環(huán)保支出3126萬元、占比24.6%;農(nóng)林水支出9203.39萬元、占比72.42%;住房保障支出135.28萬元、占比1.06%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為162.11萬元,主要用于:單位在職職工基本養(yǎng)老保險支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為6.59萬元,主要用于:在職職工其他社會保障繳費。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為16.39萬元,主要用于:行政人員醫(yī)療保險繳費。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為45.41萬元,主要用于:事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數(shù)為13.6萬元,主要用于:公務員醫(yī)療補助。
6.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生物及物種資源保護(項)2025年預算數(shù)為11萬元,主要用于:長江流域“十年禁捕”工作經(jīng)費支出。
7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為374.5萬元,主要用于:單位行政人員職工工資、津補貼、獎金、公用經(jīng)費等支出。
8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數(shù)為20萬元,主要用于:單位政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為862.38萬元,主要用于:單位事業(yè)人員職工工資、津補貼、獎金、公用經(jīng)費等支出。
10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)2025年預算數(shù)為33萬元,主要用于:重大動物疫病防控。
11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)2025年預算數(shù)為38.5萬元,主要用于:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費、沐川縣農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理項目。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(項)2025年預算數(shù)為13萬元,主要用于:國有農(nóng)場稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金。
13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項)2025年預算數(shù)為26萬元,主要用于:四川省茶博會場館搭建費用。
14.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2025年預算數(shù)為1846萬元,主要用于:鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級銜接資金、省扶貧基金會沐川分會和沐川扶貧協(xié)會專項資金支出。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)135.28萬元,主要用于單位在職職工住房公積金繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預算基本支出1616.27萬元,其中:
人員經(jīng)費1412.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費203.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、對個人和家庭的補助等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.05萬元,其中:公務接待費7.22萬元,公務用車購置及運行維護費3.83萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務接待費較2024年預算增加3萬、增長71%,主要原因是機構改革業(yè)務開展活動需要。
2025年公務接待費計劃用于單位執(zhí)行公務,開展公務活動所開支的相關費用
(二)公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車3輛,其中:轎車1輛(由機關事務中心統(tǒng)一調(diào)度),皮卡車2輛。
2025年沒有安排公務用車購置費。
2025年安排公務用車運行維護費3.83萬元,用于2輛公務用車川LBU863、川LNR202(燃油、維修、保險)等方面支出,主要保障高標準農(nóng)田建設、農(nóng)村人居環(huán)境整治、重大動物疫病防控、長江十年禁漁、鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級銜接等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年政府性基金預算支出11634.45萬元,其中:項目支出11634.45萬元,比2024年預算數(shù)11655.42萬元減少20.97萬元,主要原因是債券資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
2025年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關1家行政單位以及縣農(nóng)機監(jiān)理站、縣動物疫病預防控制中心、縣農(nóng)業(yè)技術服務中心、縣鄉(xiāng)村振興服務中心、縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、縣茶產(chǎn)業(yè)服務中心、縣魔芋產(chǎn)業(yè)服務中心7家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為203.76萬元,比2024年預算增加70.7萬元,增長53.13%。主要原因是機構改革人員增加、經(jīng)費增多
(二)政府采購情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,保障用車1輛(由機關事務服務中心統(tǒng)一調(diào)度)、特種專業(yè)技術用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展績效目標管理的項目11個,涉及預算1987.50萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目11個,涉及預算1987.5萬元。
十一、名詞解釋
(本項必填,主要對本部門2025年部門預算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋,以下為舉例說明。如以下未盡列的科目,請參照2025年政府收支分類科目。)
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開
表4-1)
5.國有資本經(jīng)營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)