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沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年部門預(yù)算

發(fā)布時間:2025-02-19 信息編輯:沐川縣紀(jì)委 字體:【

目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣紀(jì)委監(jiān)委職能簡介。中國共產(chǎn)黨沐川縣紀(jì)律檢查委員會與沐川縣監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作,依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé),維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé),維護(hù)憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行廉政教育和監(jiān)督檢查,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(二)沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年重點工作。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的自我革命的重要思想和對四川工作系列重要指示精神,堅定擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”,按照中央紀(jì)委和省委、省紀(jì)委,市委、市紀(jì)委及縣委部署,以改革精神和嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)管黨治黨,堅決落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,一步不停歇、半步不退讓,堅決打好反腐敗斗爭攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)、總體戰(zhàn),以全面從嚴(yán)治黨新成效為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化沐川新篇章提供堅強(qiáng)保障。一是聚焦踐行“兩個維護(hù)”,縱深推進(jìn)政治監(jiān)督具體化精準(zhǔn)化常態(tài)化;二是聚焦風(fēng)腐同查同治,一體貫通深化正風(fēng)肅紀(jì)反腐;三是聚焦信息技術(shù)運用,全面發(fā)力加快“數(shù)字賦能”;四是聚焦弘揚嚴(yán)實作風(fēng),持續(xù)營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍;五是聚焦增進(jìn)民生福祉,緊盯不放抓牢基層監(jiān)督;六是聚焦精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題,充分釋放政治巡察震懾力穿透力;七是聚焦完善制度機(jī)制,全面落實紀(jì)檢監(jiān)察體制改革任務(wù);八是聚焦淬煉過硬鐵軍,不斷提升紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化法治化正規(guī)化水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委下屬二級預(yù)算單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。主要包括:

序號 預(yù)算單位名稱
1 沐川縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)
2 沐川縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與信息中心


三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,沐川縣紀(jì)委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、住房保障支出。沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年收支預(yù)算總數(shù)1369.84萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少115.68萬元,主要原因是2024年有上年項目結(jié)轉(zhuǎn),2025年無上年項目結(jié)轉(zhuǎn)。
(一)收入預(yù)算情況
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年收入預(yù)算1369.84萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;一般公共預(yù)算撥款收入1369.84萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年支出預(yù)算1369.84萬元,其中:基本支出1364.63萬元,占99.6%;項目支出5.21萬元,占0.4%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1369.84萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少115.68萬元,主要原因是2024年有上年項目結(jié)轉(zhuǎn),2025年無上年項目結(jié)轉(zhuǎn)。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1369.84萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1088.49萬元、社會保障和就業(yè)支出123.99萬元、衛(wèi)生健康支出52.18萬元、住房保障支出105.19萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1369.84萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少115.68萬元,主要原因是2024年有上年項目結(jié)轉(zhuǎn),2025年無上年項目結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1369.84萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為1057.44萬元,主要用于:職工工資福利保障及公用經(jīng)費支出等。
2.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為5.21萬元,主要用于:網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為25.83萬元,主要用于:事業(yè)人員工資福利保障及公用經(jīng)費支出等。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為122.49萬元,主要用于:職工基本養(yǎng)老保險支出。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.49萬元,主要用于:職工工傷保險等支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為45.52萬元,主要用于:公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保險支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.18萬元,主要用于:事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2025年預(yù)算數(shù)為5.48萬元,主要用于:職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為105.19萬元,主要用于:職工公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年一般公共預(yù)算基本支出1364.63萬元,其中:
人員經(jīng)費1058.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、行政一次性獎金、其他社會保險繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、其他工資福利支出、編外人員工資。
公用經(jīng)費306.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12.6萬元,其中:公務(wù)接待費1.6萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費11萬元。
(一)公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降0.6%。主要原因是主要原因是厲行節(jié)約,縮減公務(wù)接待費預(yù)算。
2025年公務(wù)接待費計劃用于上級部門督導(dǎo)、調(diào)研等公務(wù)接待支出。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2024年預(yù)算增長1.75%。主要原因是車輛油耗增加。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:轎車3輛,越野車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
2025年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費11萬元,用于4輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出,主要保障辦案、巡察、走訪等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年,沐川縣紀(jì)委監(jiān)委下屬事業(yè)單位沐川縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與信息中心的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為25.83萬元,比2024年預(yù)算增加0.1萬元,基本持平。
(二)政府采購情況
2025年,沐川縣紀(jì)委監(jiān)委2025年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,沐川縣紀(jì)委監(jiān)委所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛。其中,應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年沐川縣紀(jì)委監(jiān)委開展績效目標(biāo)管理的項目2個,涉及預(yù)算1369.84萬元。其中:人員類項目1個,涉及預(yù)算1364.63萬元;運轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預(yù)算5.21萬元。
十一、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十四)三公經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)一般行政管理事務(wù):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(十六)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項):指反映紀(jì)檢監(jiān)察行政單位的基本支出。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映紀(jì)檢檢查事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)。




















附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)
4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開
表4-1)
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)
6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)
8.政府采購預(yù)算表(公開表8)
附件1:2025年縣級部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

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