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沐川縣醫(yī)療保障局2025年部門預算

發(fā)布時間:2025-02-18 信息編輯:沐川縣醫(yī)療保障局 字體:【

 

 

 

 

 

沐川縣醫(yī)療保障局

2025年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋


一、基本職能及主要工作

(一)沐川縣醫(yī)療保障(簡稱縣醫(yī)保局)職能簡介。縣醫(yī)保局為縣政府工作部門,貫徹落實黨中央、省委、市委關于醫(yī)療保障工作的方針政策和縣委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

1、組織擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關的規(guī)范性文件,并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,監(jiān)督全縣醫(yī)療保障基金的運行管理。

3、組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施長期護理保險制度改革方案。

4、組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制。監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策實施,組織參與醫(yī)藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

5、組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6、推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,擬訂全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,指導全縣醫(yī)療保障定點機構管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

7負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務體系建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。組織實施全民參保計劃,推進醫(yī)療、生育保險費征收管理。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。

8、負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。參與推進縣級融媒體平臺建設,促進醫(yī)療共同體信息共享與集中管理,確保部門協(xié)同監(jiān)管順利實施。

9、負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)沐川縣醫(yī)療保障2025年重點工作。

1、做好醫(yī)保征收工作。認真做好醫(yī)療保險費征收工作,及時更新動態(tài)變化人員信息,完成2025年參保任務。

2、做好待遇保障工作。促指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、定點醫(yī)療機構部門做好縣域內醫(yī)療機構住院一站式結算和醫(yī)療救助工作。協(xié)同打造互聯(lián)網(wǎng)+”家庭醫(yī)生、智慧醫(yī)保簽約服務,積極探索推動醫(yī)療保障一站式服務應用新模式。深化家庭醫(yī)生醫(yī)保簽約服務打包付費工作,完善醫(yī)保經(jīng)辦服務監(jiān)督管理的一網(wǎng)辦、線上辦、掌上辦。

3、推進醫(yī)保基金監(jiān)管提質增效。有序開展醫(yī)療保險基金自查和整改。全覆蓋開展基金監(jiān)管,加強專項整治力度、曝光力度,嚴厲打擊欺詐騙保行為。聘請第三方力量參與監(jiān)管,提升醫(yī)保基金監(jiān)管水平。

4深化醫(yī)療服務價格改革和藥械招采。持續(xù)扎實推進國家深化醫(yī)療服務價格改革樂山試點,合理制定醫(yī)療服務項目價格新增和上報修訂醫(yī)療服務項目價格工作,落實醫(yī)療服務價格重要事項報告制度,執(zhí)行全省統(tǒng)一的醫(yī)療服務價格項目規(guī)范。

5、優(yōu)化智慧醫(yī)保經(jīng)辦服務管理。積極開展家庭醫(yī)生醫(yī)保簽約便民服務智慧醫(yī)保試點工作,助力國家深化醫(yī)療保障制度改革試點工作落地落實。落實異地就醫(yī)、跨省異地結算政策,持續(xù)增擴異地聯(lián)網(wǎng)結算定點醫(yī)藥機構覆蓋面,拓展異地就醫(yī)醫(yī)保直接結算覆蓋范圍,持續(xù)提高異地就醫(yī)住院直接結算率。

6、持續(xù)推進醫(yī)保DRG支付方式改革。進一步發(fā)揮醫(yī)保支付方式對醫(yī)療服務行為的引導作用,建立定點醫(yī)療機構自我約束機制和風險責任意識,有效控制醫(yī)療費用不合理增長,顯著提高醫(yī)?;鹳徺I醫(yī)療服務的效率,確保醫(yī)保基金可持續(xù)、健康發(fā)展。

二、部門預算單位構成

沐川縣醫(yī)療保障局(部門簡稱縣醫(yī)保局下屬事業(yè)單位1個。主要包括:

 

序號

預算單位名稱

1

沐川縣醫(yī)療保障局

2

沐川縣醫(yī)療保險服務中心

 

  


三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,縣醫(yī)保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出縣醫(yī)保局2025年收支預算總數(shù)2030.05萬元,2024年收支預算總數(shù)2183.99萬元減少153.94萬元,主要原因是根據(jù)往年資金實際使用情況,調減2025城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金預算數(shù)。

(一)收入預算情況

縣醫(yī)保局2025年收入預算2030.05萬元,其中:一般公共預算撥款收入2030.05萬元,占100%。

(二)支出預算情況

縣醫(yī)保局2025年支出預算2030.05萬元,其中:基本支出251.25萬元,占12.38%;項目支出1778.8萬元,占87.62%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣醫(yī)保局2025年財政撥款收支預算總數(shù)2030.05萬元,2024年財政撥款收支預算總數(shù)2183.99萬元減少153.94萬元,主要原因是根據(jù)往年資金實際使用情況,調減2025城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金預算數(shù)。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入2030.05萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出24.59萬元、衛(wèi)生健康支出1985.69萬元、住房保障支出19.77萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

縣醫(yī)保局2025年一般公共預算當年撥款2030.05萬元,比2024年預算數(shù)減少153.94萬元,主要原因是根據(jù)往年資金實際使用情況,調減2025城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金預算數(shù)。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出24.59萬元,占1.21%、衛(wèi)生健康支出1985.69萬元,占97.81%、住房保障支出19.77萬元,占0.98%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為23.82萬元,主要用于:機關行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為0.78萬元,主要用于:其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為4.68萬元,主要用于:行政人員醫(yī)療保險繳納。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為4.4萬元,主要用于:事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。

5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項2025年預算數(shù)為0.99萬元主要用于:繳納公務員醫(yī)療補助和大病醫(yī)療保險。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)2025年預算數(shù)為1326萬元,主要用于:上解2025城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級財政配套資金。

7.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)2025年預算數(shù)為450萬元,主要用于:上解2025年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金.

8.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為119.93萬元,主要用于:行政單位的基本支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為76.89萬元,主要用于:事業(yè)單位的基本支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)其他醫(yī)療保障管理事務支出(項)2025年預算數(shù)為2.8萬元,主要用于:上解2025年建國初期退休干部門診醫(yī)療照顧費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為19.77萬元,主要用于:行政事業(yè)人員住房公積金繳費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣醫(yī)保局2025年一般公共預算基本支出251.25萬元,其中:

人員經(jīng)費214.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經(jīng)費36.28萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他工資福利支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

縣醫(yī)保局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.4萬元,其中:公務接待費0.4萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

公務接待費2024年預算持平。

2025年公務接待費計劃用于醫(yī)保工作調研接待費

(二)公務用車購置及運行維護費2024年預算持平,均為0,單位現(xiàn)有公務用車0。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣醫(yī)保局2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

縣醫(yī)保局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費情況

2025年,縣醫(yī)保局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為36.28萬元,比2024年預算23.54萬元增加12.74萬元,增長54.12%。主要原因是本年調整了公用經(jīng)費預算標準。

(二)政府采購情況

2025年,縣醫(yī)保局2025年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,縣醫(yī)保局所屬各預算單位共有車輛0單位價值200萬元以上大型設備0(套)。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2025縣醫(yī)保局開展績效目標管理的項目3個,涉及預算1778.8萬元。其中:特定目標類項目3個,涉及預算1778.8萬元。

十一、名詞解釋

財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(職業(yè)年金補支出)。

社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費

十一衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十二住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十五三公經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附表目錄:

1.部門收支總表(公開表1

1-1.部門收入總表(公開表1-1

1-2.部門支出總表(公開表1-2

2.財政撥款收支預算總表(公開表2

2-1.財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開

2-1

3.一般公共預算支出預算表(公開表3

3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表3-3

4.政府性基金預算支出表(公開表4

4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開

4-1

5.國有資本經(jīng)營預算支出表(公開表5

6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6

7.部門整體支出績效目標表(公開表7

8.政府采購預算表(公開表8

 

沐川縣醫(yī)療保障局2025年部門預算公開報表.xlsx

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