沐川縣信訪局2025年部門預(yù)算公開編制說明
沐川縣信訪局2025年
部門預(yù)算
一、基本職能及主要工作
(一)縣信訪局職能簡介
縣信訪局為沐川縣人民政府工作部門,由縣委社會工作部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信、來電、網(wǎng)上信訪,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通。及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題。綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出有關(guān)建議意見;承辦上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其所屬部門、單位和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)。督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示的落實(shí)情況。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)同志意見,向同級有關(guān)部門、下級機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位交辦、轉(zhuǎn)辦有關(guān)信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí);協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。應(yīng)急協(xié)調(diào)處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件。協(xié)調(diào)處理信訪遺留問題和重要信訪案件; 檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門、各單位的信訪工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施對全縣信訪工作的目標(biāo)管理??偨Y(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議;負(fù)責(zé)收集人民群眾提出的建議意見,為縣委、縣政府決策提供參考,對帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問題開展調(diào)查研究,提出解決問題的方案或建議;負(fù)責(zé)全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè),組織信訪干部的培訓(xùn);依據(jù)政策規(guī)定,認(rèn)真做好來訪群眾的思想疏導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)我縣群眾進(jìn)京、到省、市重大信訪事項(xiàng)和異常、突發(fā)信訪事件的聯(lián)絡(luò)與處理;劃入縣政府辦公室心連心服務(wù)熱線相關(guān)職責(zé);內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信訪股更名為信訪和心連心服務(wù)股,負(fù)責(zé)信訪和心連心服務(wù)相關(guān)工作;完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)縣信訪局2025年重點(diǎn)工作
積極完成全縣各類信訪問題的化解,做好信訪服務(wù)保障工作,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)制度,本著厲行節(jié)約原則,符合規(guī)定使用財(cái)政資金。
群眾信訪渠道進(jìn)一步暢通,完成各項(xiàng)工作任務(wù),維護(hù)群眾合法權(quán)益,圓滿完成及時(shí)受理率、按期辦結(jié)率及辦理滿意率三率指標(biāo)任務(wù),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保我縣社會和諧穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣信訪局下屬二級預(yù)算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括:
序號 |
預(yù)算單位名稱 |
1 |
縣信訪局機(jī)關(guān) |
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,縣信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、 衛(wèi)生健康支出以及住房保障支出??h信訪局2025年收支預(yù)算總數(shù)325.12萬元,2024年收支預(yù)算總數(shù)270.49萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加54.63萬元,主要原因是增加了心連心熱線服務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)和2名工作人員的工資及社會保障經(jīng)費(fèi),以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。
(一)收入預(yù)算情況
縣信訪局2025年收入預(yù)算325.12萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)2.50萬元,占0.77%;一般公共預(yù)算撥款收入322.62萬元,占99.23%。
(二)支出預(yù)算情況
縣信訪局2025年支出預(yù)算325.12萬元,其中:基本支出212.67萬元,占65.41%;項(xiàng)目支出112.45萬元,占34.59%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
縣信訪局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)325.12萬元比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加54.63萬元,主要原因是增加了心連心熱線服務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)和2名工作人員的工資及社會保障經(jīng)費(fèi),以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入322.62萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出276.05萬元、社會保障和就業(yè)支出21.86萬元、衛(wèi)生健康支出9.16元以及住房保障支出18.05萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣信訪局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款322.62萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加54.59萬元,主要原因是增加了心連心熱線服務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)和2名工作人員的工資及社會保障經(jīng)費(fèi),以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核正常晉升工資增資部分。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出273.55萬元,占84.79%;社會保障和就業(yè)支出21.86萬元,占6.78%;衛(wèi)生健康支出9.16萬元,占2.84%以及住房保障支出18.05萬元,占5.59%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為24.10萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為81.15萬元,主要用于:行政單位的基本支出。
3.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為36萬元,主要用于:行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為73.95元,主要用于:接待群眾來信來訪方面支出。
5.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)其他數(shù)據(jù)事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為58.35元,主要用于: 其他數(shù)據(jù)事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為21.27萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.58萬元,主要用于:其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.63萬元,主要用于:行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.48萬元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.06萬元,主要用于:財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18.05萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣信訪局2025年一般公共預(yù)算基本支出212.67萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)186.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)26.41萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、 租賃費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、獎勵金及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
縣信訪局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2025年縣信訪局年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中,縣信訪局部門確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
(一)公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降16.67%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待開支。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于督查信訪事項(xiàng)的開支。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算下降100%。 主要原因是2024年年初公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為3.00萬元,2025年公務(wù)用車收歸縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心管理,年初預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,擬購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
縣信訪局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
縣信訪局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年,縣信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為86.43萬元,比2024年預(yù)算增加30.93萬元,上升55.73%。主要原因是增加了心連心熱線服務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購情況
2025年,縣信訪局安排政府采購預(yù)算0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年底,縣信訪局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中,縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年縣信訪局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算84.00萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算84.00萬元。
十一、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)其他數(shù)據(jù)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他信訪事務(wù)支出。
(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十六)三公經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(公開表2-1)
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表3-3)
4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表4-1)
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7)
8.政府采購預(yù)算表(公開表8)