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沐川縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間:2025-02-21 信息編輯:沐川縣發(fā)展和改革局 字體:【

 

 

  

 



一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋





一、基本職能及主要工作

(一)縣發(fā)展改革局職能簡介

1.貫徹實施國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、產(chǎn)業(yè)、物價、糧食流通、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制。

2.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任,研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。

4.負(fù)責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面情況,參與制訂財政、金融、土地政策,綜合分析政策執(zhí)行效果,提出多渠道融資的政策建議,綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,保證全縣國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。

5.承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責(zé)任,研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。

6.貫徹實施國家和省、市、縣價格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施,管理列入政府定價目錄的商品和服務(wù)價格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作,負(fù)責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作。

7.負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導(dǎo)民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

8.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題,銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究制定煤炭、電力等能源行業(yè)規(guī)劃,引導(dǎo)全縣重大生產(chǎn)力合理布局。協(xié)調(diào)推進全縣重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào),組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)全縣自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。

9.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設(shè)。研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題及政策。

10.負(fù)責(zé)政府性投資項目審批工作,指導(dǎo)和監(jiān)督政府性投資項目資金使用方向。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作,對國家和省、市、縣重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查。

11.負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃;爭取國家、省、市以工代賑項目、資金;負(fù)責(zé)以工代賑項目、資金計劃上報及下達工作;負(fù)責(zé)全縣以工代賑項目的論證、儲備、申報、建設(shè)管理和督查等工作;會同財政、審計、監(jiān)察等部門對全縣以工代賑資金進行監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)全縣糧食的行政管理和行業(yè)指導(dǎo),組織實施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡,負(fù)責(zé)地方儲備糧的管理和政策性用糧的供給,指導(dǎo)糧食行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和科技推廣應(yīng)用,保障本地區(qū)糧食安全。

13.負(fù)責(zé)全縣物資儲備的行政管理。負(fù)責(zé)擬訂縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃。負(fù)責(zé)縣級重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理,根據(jù)縣應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

14.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科技發(fā)展的方針政策、法律法規(guī),制定全縣的實施辦法,并組織實施;研究提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策措施;研究確定全縣科技發(fā)展的布局和優(yōu)先領(lǐng)域;負(fù)責(zé)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)工作;指導(dǎo)全縣各類科技園區(qū)建設(shè)。

15.負(fù)責(zé)全縣的國(境)外人才、智力引進管理工作。統(tǒng)籌推進各項重大引智工程,積極搭建高端外專與重點產(chǎn)業(yè)需求平臺,組織實施重點扶貧項目及引智專項計劃,積極引進國(境)外高層次和急需緊缺人才與智力。

16.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

17.負(fù)責(zé)全縣新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展工作的綜合協(xié)調(diào),研究提出全縣新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)和政策舉措,開展計劃制定與督促落實及指標(biāo)統(tǒng)計、上報和檔案資料管理等工作。

18.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè),統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用,統(tǒng)籌推進數(shù)字沐川、數(shù)字經(jīng)濟數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等工作。

19.負(fù)責(zé)民營經(jīng)濟發(fā)展工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和督查考核等職責(zé)。

20.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)縣發(fā)展改革局2025年重點工作

1.狠抓穩(wěn)增長促發(fā)展。全面落實好“六穩(wěn)”“六?!保掷m(xù)改善民生,著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,保持社會大局穩(wěn)定,持續(xù)開展經(jīng)濟運行調(diào)度和預(yù)警監(jiān)測,做好全年主要經(jīng)濟指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)分解,確保各項目標(biāo)完成。做好信用信息歸集、聯(lián)合獎懲案例、行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政獎勵、信用紅黑名單報送等重點工作,圍繞完善信用制度體系建設(shè)中心任務(wù),強化信用系統(tǒng)支撐功能,提升信用服務(wù)能力。加強信用監(jiān)管力度,營造良好的信用環(huán)境,將信用工作深度融入到全縣中心工作。

2.狠抓重點項目攻堅。圍繞超長期特別國債、地方政府專項債券和中省預(yù)算內(nèi)投資等上級政策性資金投向領(lǐng)域,抓好項目謀劃儲備,確保全縣儲備項目個數(shù)、總投資占全市比重不低于我縣經(jīng)濟總量在全市占比。抓好2025年重點項目建設(shè),優(yōu)化縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)和重點項目管理機制,確保2025年縣重點項目總投資和年度計劃投資增速高于2025年固定資產(chǎn)投資增速2個百分點以上。結(jié)合國省戰(zhàn)略和沐川實際,做好“十五五”重大項目的謀劃、生成和儲備,分行業(yè)領(lǐng)域做好向上匯報對接,力爭更多涉及沐川的內(nèi)容納入國省市三級規(guī)劃。

3.狠抓鄉(xiāng)村振興全面推進。積極對接行業(yè)主管部門,嚴(yán)格按照以工代賑項目工作流程,抓好2024年、2025年以工代賑(農(nóng)推、重推方式)項目實施進度;做好項目的監(jiān)督檢查工作;及時對已完工項目進行驗收;對標(biāo)以工代賑(農(nóng)推、重推方式)項目檔案規(guī)范化管理要求,確保每個項目質(zhì)量經(jīng)得起檢驗、資料經(jīng)得起檢查。及時對接省發(fā)改委轉(zhuǎn)下達2025年已申報以工代賑項目計劃,指導(dǎo)項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項目開工前準(zhǔn)備,積極對接編制公司、縣交通部門,指導(dǎo)其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好以工代賑(農(nóng)推、重推方式)項目儲備工作。

4.狠抓能源保障。持續(xù)深入貫徹落實國、省、市關(guān)于“雙碳”、節(jié)能降碳等工作的安排部署。嚴(yán)格節(jié)能審查制度,及時跟進重點項目能評手續(xù)辦理情況,落實工業(yè)、城建、交通、公共機構(gòu)等重點領(lǐng)域節(jié)能措施,扎實推動碳達峰十大行動落地落實,切實推進全縣節(jié)能降耗工作。

5.狠抓縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)試點。依據(jù)省上試點實施方案,扎實推進各項重點工作,按照《四川省縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)試點工作考評細則》,逐條逐項做好做實各項基礎(chǔ)工作,對照《四川省縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)試點縣綜合評價情況表》上的27項指標(biāo),全力補短強優(yōu),確??h域常住人口不低于18.6萬人,縣域常住人口城鎮(zhèn)化率每年至少增長1個百分點,高于全省增速。主動“走上去”,積極爭取對試點縣的政策、項目、資金支持,確保試點工作取得實質(zhì)性進展。

6.狠抓糧食安全供給。督促儲備糧承儲企業(yè)按期完成縣級儲備糧年度輪換任務(wù),組織實施200噸小包裝成品大米、20噸小包裝成品油按時、按質(zhì)輪換入庫。繼續(xù)全面落實定期巡查制度,確保年度政策性糧食庫存檢查不少于40%,新入庫政策性糧食檢查實現(xiàn)全覆蓋。完善部門聯(lián)動和區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法機制,嚴(yán)厲查處涉糧違法案件。配合市糧油食品監(jiān)測站開展糧食品質(zhì)調(diào)查和風(fēng)險監(jiān)測,做好地方政府儲備糧輪換質(zhì)量監(jiān)管。對入庫糧食實行蹲點監(jiān)測、逐車扦樣和抽樣檢測,保障糧油產(chǎn)品質(zhì)量安全。加快推進沐川縣糧食倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進度。全面壓實企業(yè)安全生產(chǎn)安全儲糧主體責(zé)任,推進跨部門聯(lián)合檢查和聯(lián)合執(zhí)法檢查;推動企業(yè)落實安全隱患自查、自改、自報的閉環(huán)式管理。充分利用信息化手段,實行科技保糧、綠色儲糧,切實保障庫存糧食安全。

7.狠抓改善民生福祉。圍繞民生領(lǐng)域,緊盯價格市場。結(jié)合轄區(qū)實際及職能職責(zé),規(guī)范中介服務(wù)收費、公益性收費等,堅決取消違法違規(guī)收費,加強對教育、醫(yī)療、電信、金融、公證、供水供電等公共服務(wù)領(lǐng)域收費的監(jiān)督檢查,確保市場價格穩(wěn)定。進一步加強重大節(jié)假日期間市場價格監(jiān)管。圍繞降低企業(yè)成本,進一步加大涉企違規(guī)收費和價格行為整治力度,建立涉企收費監(jiān)管常態(tài)長效機制,強化宣傳加強指導(dǎo),打造公開透明的陽光收費,提升服務(wù)水平,促進收費合理化。

8.狠抓創(chuàng)新主體培育。抓培育,篩選符合高企申報領(lǐng)域、成長性好的企業(yè)建立高企培育庫,并對其進行針對性的指導(dǎo)和支持,提高其科技創(chuàng)新能力,促進其科技成果轉(zhuǎn)化和增強企業(yè)成長性。強服務(wù),通過線上線下多種途徑,進行政策宣傳和培訓(xùn),提高企業(yè)的申報積極性和成功率;促協(xié)同,聯(lián)合市場監(jiān)管局、稅務(wù)局、高企申報服務(wù)機構(gòu)和企業(yè),及時協(xié)調(diào)解決高新技術(shù)企業(yè)申報、認(rèn)定服務(wù)及相關(guān)政策落實中的難題,做好申報跟蹤服務(wù)工作。加強魔芋產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺培育,為新型研發(fā)機構(gòu)魔芋產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院申報創(chuàng)造條件。加強“科技興村在線”信息員培訓(xùn)指導(dǎo),調(diào)整完善科技特派團特派員,結(jié)合科技活動周、科技下鄉(xiāng)、科普活動月等深入基層開展科技科普宣傳培訓(xùn),推動科技創(chuàng)新工作高質(zhì)量發(fā)展。

9.狠抓干部隊伍建設(shè)。教育引導(dǎo)全體干部職工知責(zé)于心、擔(dān)責(zé)于身,落實定時定標(biāo)、限期完成任務(wù)的要求。在工作推進上,確保緊張有序、抓早動快,雷厲風(fēng)行、立交快辦,不等不靠、不拖不繞,樹立標(biāo)桿意識和精品意識,大力弘揚 “工匠精神”,堅持向好的學(xué)、與強者比、往高處攀,以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、精益求精的態(tài)度,全力以赴爭先進、創(chuàng)一流,力促各項工作走在前列。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣發(fā)展改革局下屬二級預(yù)算單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。主要包括:

 

序號

預(yù)算單位名稱

1

沐川縣發(fā)展和改革局機關(guān)

 

、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,縣發(fā)展改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出??h發(fā)展改革局2025年收支預(yù)算總數(shù)4477.82萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)3954.19萬元),2024年收支預(yù)算總數(shù)增加3569.54萬元,主要原因是根據(jù)項目推進情況,節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出和糧油物資儲備支出類資金結(jié)轉(zhuǎn),收支增加。

(一)收入預(yù)算情況

縣發(fā)展改革局2025年收入預(yù)算4477.82萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)3954.19萬元,占88.31%;一般公共預(yù)算撥款收入523.63萬元,占11.69%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

縣發(fā)展改革局2025年支出預(yù)算4477.82萬元,其中:基本支出417.73萬元,占9.33%,項目支出4060.09萬元,占90.67%,含一般行政管理事務(wù)170萬元,科技成果轉(zhuǎn)化與擴散0.52萬元,其他技術(shù)研究與開發(fā)支出27萬元,其他科學(xué)技術(shù)支出21.88萬元,能源節(jié)約利用12.96萬元,其他節(jié)能環(huán)保支出3000萬元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)762.43萬元,糧食財務(wù)掛賬利息補貼20萬元,其他糧油物資事務(wù)支出9.9萬元,儲備糧油補貼29萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

縣發(fā)展改革局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)4477.82萬元,2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加3569.54萬元,主要原因是沐川禾豐紙業(yè)有限責(zé)任公司10萬噸/年特種紙技改項目、爭取資金激勵經(jīng)費、沐川縣2024年以工代賑示范工程交通配套項目、沐川縣底堡鄉(xiāng)2024年以工代賑示范工程等項目資金結(jié)轉(zhuǎn),上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加,財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入4477.82萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出492.32萬元、科學(xué)技術(shù)支出49.4萬元、社會保障和就業(yè)支出42.37萬元、衛(wèi)生健康支出20.25萬元、節(jié)能環(huán)保支出3012.96萬元、農(nóng)林水支出762.43萬元、住房保障支出32.79萬元、糧油物資儲備支出65.3萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款523.63萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少66.15萬元,主要原因是本年度人員減少,人員支出減少等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出342.32萬元,占65.37%;科學(xué)技術(shù)支出27萬元,占5.16%。社會保障和就業(yè)支出42.37萬元,占比8.09%,衛(wèi)生健康支出20.25萬元,占3.87%,住房保障支出32.79萬元,占6.26%,糧油物資儲備支出58.9萬元,占11.25%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為131.62萬元,主要用于:保障行政人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。

2.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為20萬元,主要用于:保障竹產(chǎn)業(yè)鏈建圈強鏈工作有序開展,因地制宜發(fā)展竹產(chǎn)業(yè),推進我縣竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為190.7萬元,主要用于:保障單位事業(yè)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。

4.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)(項)2025年預(yù)算數(shù)為27萬元,主要用于:支持縣域鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域及產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)的科技計劃項目,以及高新技術(shù)企業(yè)、工程技術(shù)等科技平臺運行補助。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為38.92萬元,主要用于:保障在職人員由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為2.04萬元,主要用于:部分建國初期參加革命工作離退休人員困難補助支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.41萬元,主要用于:單位在職人員工傷保險及在職事業(yè)人員失業(yè)保險支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為5.24萬元,主要用于:保障單位在職行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為9.6萬元,主要用于:保障單位在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為5.41萬元,主要用于:保障單位在職及離退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為32.79萬元,主要用于保障行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.糧油物資儲備(類)糧油物資事務(wù)(款)糧食財務(wù)掛賬利息補貼(項)2025年預(yù)算數(shù)為20萬元,主要用于2025糧食財務(wù)掛賬利息補貼。

13.糧油物資儲備(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為9.9萬元,主要用于2025年物資管理經(jīng)費及縣級儲備成品糧油保管費支出。

14.糧油物資儲備(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項)2025年預(yù)算數(shù)為29萬元,主要用于2025年縣級儲備糧費用補貼支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣發(fā)展改革局2025年一般公共預(yù)算基本支出417.73萬元,其中:

人員經(jīng)費346.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費71.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

縣發(fā)展改革局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.3萬元,其中:公務(wù)接待費6.3萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

(一)公務(wù)接待費較2024年預(yù)算持平。2025年公務(wù)接待費計劃用于推進發(fā)改各項工作需要的相關(guān)接待,如考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等接待。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,與2024年持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元,擬購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣發(fā)展改革局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣發(fā)展改革局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年,縣發(fā)展改革局機關(guān)及下屬沐川縣糧食和物資儲備中心、沐川縣科學(xué)技術(shù)和數(shù)據(jù)開發(fā)服務(wù)中心、沐川縣價格認(rèn)證中心3家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為88.27萬元,比2024年預(yù)算增加10.82萬元,增長13.97%。主要原因是本年度增加了竹產(chǎn)業(yè)鏈建圈強鏈工作專班經(jīng)費,用于保障竹產(chǎn)業(yè)鏈建圈強鏈工作有序開展,因地制宜發(fā)展竹產(chǎn)業(yè),推進我縣竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(二)政府采購情況

縣發(fā)展改革局2025年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,縣發(fā)展改革局所屬各預(yù)算單位共有車輛0,其中,縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(套)

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績效情況

2025縣發(fā)展改革局開展績效目標(biāo)管理的項目6個,涉及預(yù)算105.9萬元。其中:人員類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項目6個,涉及預(yù)算105.9萬元。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(六)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(七)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項):用于促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

(八)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項):指除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

(九)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用以科技方面的支出。

(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

(十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

(十二)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十六)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用支出(款)能源節(jié)約利用(項):用于能源節(jié)約利用方面的支出。

(十七)節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十九)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧共建成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出

(二十)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)糧食財務(wù)掛賬利息補貼(項):用于糧食財務(wù)掛賬利息補貼支出。

(二十一)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項):指用于除上述項目以外其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出

(二十二)糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項):指用于儲備糧油和臨時儲存糧油的補貼支出。

(二十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(二十五)三公經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

附表目錄:

1.部門收支總表(公開表1

1-1.部門收入總表(公開表1-1

1-2.部門支出總表(公開表1-2

2.財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2

2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開表2-1

3.般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1

3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3

4.政府性基金預(yù)算支出表(公開表4

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表4-1

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5

6.部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6

7.部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7

8.政府采購預(yù)算表(公開表8

 

2025年部門預(yù)算公開報表.xlsx

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